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上海市松江區醫療保障局(本級)2021年度決算公開
信息來源: 發布新聞時間段:2023-09-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

上海市松江區醫療保障局

2021年度決算

 


 

 

第一部分 上海市松江區醫療保障局概況

一、主要職能

二、機構設置

第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、資產負債情況表

第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

十、預算績效管理情況

十一、其他重要事項說明

第四部分 名詞解釋


第一部分    上海市松江區醫療保障局概況

 

一、主要職能

根據《上海市松江區醫療保障局職能配置、內設機構和人員編制規定》(松委辦〔2019〕43號)文件規定,上海市松江區醫療保障局的主要職能:

一是貫徹執行本市有關醫療保險、長期護理保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律、法規、規章和方針、政策;負責落實城鄉居民醫保、醫療救助、市民醫療互助幫困等區級配套資金預算、籌集及使用管理工作;在市局統一指導下根據區域實際情況,制定醫療保障政策相關補充實施辦法;加強與區域內相關部門在綜合救助、社會保障等方面的工作協調;負責本區公務員醫療補助辦法實施及補助資金使用管理工作;負責轄區內武警官兵醫療經費的管理和使用工作。

二是負責建立區域內醫療保障基金安全防控機制,負責落實本市醫保支付方式改革及醫保定點醫療機構醫保費用預算管理相關工作;貫徹醫療保障基金監督管理辦法,組織開展對區域內定點機構、執業醫生納入醫保支付范圍的醫療服務行為、參保人員定點機構就醫、購藥行為遵守醫保制度情況的日常監督管理;組織開展防范和打擊醫保欺詐工作,落實醫保醫師違規行為記分管理;負責對區域內長期護理保險評估、服務、費用支出等進行監督管理;配合市醫保部門開展醫保監督執法。

三是負責擬定醫保定點醫療機構、定點藥店、長期護理保險定點機構區域規劃,落實本區定點醫藥機構、長期護理保險定點機構協議化管理相關工作;負責區域內醫療保障經辦管理、公共服務、信息化建設,落實區域內定點醫藥機構協議化管理相關工作;負責各類醫保政策業務培訓、指導工作;做好區域內異地就醫管理和費用結算工作。

四是負責區域內醫保定點醫療機構、定點藥店藥品、醫用耗材招標采購及推進落實陽光平臺相關工作;負責區域內醫保定點醫療機構醫藥價格政策推進落實相關工作,規范收費行為,監測醫藥價格變動情況。

五是完成區委、區政府交辦的其他任務。

六是職能轉變。上海市松江區醫療保障局要推進城鄉居民、職工基本醫療保險制度和大病保險制度的落實,建立覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系,不斷提高醫療保障水平,確保醫保資金合理使用、安全可控,推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革,更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。

二、機構設置

根據上述職責,上海市松江區醫療保障單位設3個內設機構,包括:辦公室、基金監管科、綜合業務科。


第二部分    上海市松江區醫療保障局2021年度決算表

收入支出決算總表

單位:萬元

薪資

開支

業務

結算的時候數

投資項目

竣工決算數

一、通常情況公共服務概算不需要撥付薪資收入

375.84

一、基本上公共信息貼心服務性支出

 

二、政府機關性母基金成本預算財政支出捐款收益

 

二、外交史付出

 

三、公有資本管理生意費用財政資金撥付薪水

 

三、國防教育結余

 

四、領導經濟補貼創收

 

四、共公很安全撥出

 

五、事業上的薪資

 

五、教育學校結余

 

六、企業經營薪資

 

六、學科技巧撥出

 

七、附設企業繳納創收

 

七、民族文化出境游休育與傳媒廣告教育支出

 

八、另一個盈利

 

八、市場有效保障和學生就業收入支出

26.42

 

 

九、環境衛生安全教育支出

279.06

 

 

十、節能減排環保性其他支出

 

 

 

五一、城鄉居民居委教育支出

 

 

 

第十二、畜牧業水開支

 

 

 

十五、道路運輸配送教育支出

 

 

 

十四、產品勘查工業生產新信息等撥出

 

 

 

15、商家提供服務企業等費用支出

 

 

 

十五、互聯網金融教育支出

 

 

 

十二、救助某些地域費用

 

 

 

18、理所當然市場海洋環境氣象局等費用

 

 

 

黨的十九、住宅保護教育支出

69.07

 

 

四十、糧油食品武器裝備自給率教育支出

 

 

 

二十一國慶、國家充分企業經營工程預算開支

 

 

 

二12、災害性防止及應急指揮工作支出費用

 

 

 

二13、相關花費

 

 

 

第二十四、抗疫特別的國債安排好的收入支出

 

上年使收入總計

375.84

當年度支出費用累計數

374.56

操作非財務撥付節余

 

余額重新分配

 

月初結轉和余額

 

半年度結轉和節余

1.28

合計

375.84

共計

375.84

注:本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。


收入決算表

單位:萬元

好項目

年初效益合計數

財政部門付款凈收入

上級部門補貼政策盈利

企事業效益

加盟創收

復屬公司的上交國家年收入

另外的工資收入

職能等級分類
會計分類數字

課程和科目名字

總計

375.84

375.84

 

 

 

 

 

208

社會生活安全保障和擇業總支出

26.42

26.42

 

 

 

 

 

20805

行政訴訟事業公司的公司的關于養老地產養老費用

26.42

26.42

 

 

 

 

 

2080505

  行政的單位教育事業的單位根本關于養老地產養老保障繳納費用經費支出

17.71

17.71

 

 

 

 

 

2080506

  政府機關事業單位名稱職業選擇年金交款總支出

8.71

8.71

 

 

 

 

 

210

安全建康結余

280.34

280.34

 

 

 

 

 

21011

財政工作基層單位醫治

11.28

11.28

 

 

 

 

 

2101101

  行政管理廠家診療

11.28

11.28

 

 

 

 

 

21014

優撫人群醫遼

14.38

14.38

 

 

 

 

 

2101499

  相關優撫對方醫療服務總支出

14.38

14.38

 

 

 

 

 

21015

醫療保健保障措施管理系統事宜

254.68

254.68

 

 

 

 

 

2101501

  行政處正常運行

202.31

202.31

 

 

 

 

 

2101502

  似的財政管理方法行政監察

52.37

52.37

 

 

 

 

 

221

住宅擔保其他支出

69.07

69.07

 

 

 

 

 

22102

商品房改革方案支出費用

69.07

69.07

 

 

 

 

 

2210201

  往房個人住房公積金

27.81

27.81

 

 

 

 

 

2210203

  買新房政府補貼

41.26

41.26

 

 

 

 

 

注:本表反映單位本年度取得的各項收入情況。


支出決算表

單位:萬元

活動

本年度教育支出合計數

根本其他支出

業務其他支出

上交國家上家收入支出

銷售其他支出

對加盟企業單位補助金總支出

用途幾大類
會計科目編號規則

幾個會計科目分類

總金額

374.56

307.80

66.76

 

 

 

208

發展質量保障和擇業性支出

26.42

26.42

0.00

 

 

 

20805

政府部門教育事業企業單位頤養天年收入支出

26.42

26.42

0.00

 

 

 

2080505

  企自己事業企行政單位自己事業企行政單位一般健康養老保費交費結余

17.71

17.71

0.00

 

 

 

2080506

  機關企業單位事業有成企業單位事業年金付費費用支出

8.71

8.71

0.00

 

 

 

210

衛生防疫身心健康撥出

279.06

212.31

66.76

 

 

 

21011

行政部門衛生事業部門醫疔

11.28

11.28

0.00

 

 

 

2101101

  行政訴訟工作單位醫療機構

11.28

11.28

0.00

 

 

 

21014

優撫文本醫療保障

14.38

0.00

14.38

 

 

 

2101499

  其余優撫相親對象醫療衛生收支

14.38

0.00

14.38

 

 

 

21015

醫遼保險的管理公共事務

253.40

201.03

52.37

 

 

 

2101501

  行政訴訟作業

201.03

201.03

0.00

 

 

 

2101502

  平常行政性標準化管理事宜

52.37

0.00

52.37

 

 

 

221

房產切實保障費用

69.07

69.07

0.00

 

 

 

22102

自建房改革創新收入支出

69.07

69.07

0.00

 

 

 

2210201

  租賃房社保公積金

27.81

27.81

0.00

 

 

 

2210203

  買房補帖

41.26

41.26

0.00

 

 

 

注:本表反映單位本年度各項支出情況。


財政撥款收入支出決算總表

單位:萬元

個人收入

結余

該項目

預算數

項目

累計數

一般來說通用概算財政預算付款

以政府性投資基金概算財務撥付

國家股資本企業經營國庫預算國庫付款

一、基本公眾財政廳預算財政廳付款

375.84 

一、尋常公益性服務質量經費支出

 

 

 

 

二、相關部門性新基金預決算民政審批

 

二、外交政策開支

 

 

 

 

三、國有企業基金企業經營預決算財政支出審批

 

三、航空航天花費

 

 

 

 

 

 

四、公開的安全其他支出

 

 

 

 

 

 

五、的教育撥出

 

 

 

 

 

 

六、物理學技藝花費

 

 

 

 

 

 

七、文化產業度假旅行體育課與傳媒業費用

 

 

 

 

 

 

八、中國社會切實保障和自主創業付出

26.42

26.42

 

 

 

 

九、安全衛生其他支出

279.06

279.06

 

 

 

 

十、能源管理健康費用

 

 

 

 

 

 

五一、城鄉居民社群教育支出

 

 

 

 

 

 

第十二、畜牧業水費用支出

 

 

 

 

 

 

第十三、道路交通裝卸搬運結余

 

 

 

 

 

 

十四、市場堪探工業企業消息等經費支出

 

 

 

 

 

 

十四、房地產業服務的業等費用

 

 

 

 

 

 

十五、財富管理性支出

 

 

 

 

 

 

十八、扶持其它中南部收入支出

 

 

 

 

 

 

二十、理所當然資源共享海域氣象觀測等其他支出

 

 

 

 

 

 

十八、住宅房的保障花費

69.07

69.07

 

 

 

 

二十二、糧油加工材料物資存量性支出

 

 

 

 

 

 

二十一國慶、國有化股權投資企業經營預決算收支

 

 

 

 

 

 

二12、地震災害防止及應急預案菅理費用

 

 

 

 

 

 

二第十五、別結余

 

 

 

 

 

 

二十二四、抗疫特點國債安排好的其他支出

 

 

 

 

本年度年收入累計數

375.84 

當年度結余加總

374.56

374.56

 

 

年終財務審批結轉和節余

 

年終國庫付款結轉和余額

1.28

1.28

 

 

一、基本上共同工程預算財務審批

 

 

 

 

 

 

二、部門性私募基金概算財務補貼款

 

 

 

 

 

 

三、國有土地投資者經營者工程預算不需要付款

 

 

 

 

 

 

共計

375.84 

累計

 375.84

375.84

 

 

注:本表反映單位本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。


一般公共預算財政撥款支出決算表

單位:萬元

創業項目

累計數

基本的收入支出

工程總支出

功能鍵進行分類

題目商品編號

項目稱謂

208

的社會服務和工作性支出

26.42

26.42

0.00

20805

行政部門創業企事業編制養老服務付出

26.42

26.42

0.00

2080505

  政府部門事業有成公司幾乎養老院保險服務交費花費

17.71

17.71

0.00

2080506

  危險機關行業標準職業的年金交款收入支出

8.71

8.71

0.00

210

清潔身體收入支出

279.06

212.31

66.76

21011

行政機關企業院校診療

11.28

11.28

0.00

2101101

  行政管理單位名稱醫學

11.28

11.28

0.00

21014

優撫對方社區醫療

14.38

0.00

14.38

2101499

  一些優撫女朋友醫學其他支出

14.38

0.00

14.38

21015

治療保駕護航治理工作

253.40

201.03

52.37

2101501

  人事部門操作

201.03

201.03

0.00

2101502

  般行政性維護公共事務

52.37

0.00

52.37

221

自建房保駕護航教育支出

69.07

69.07

0.00

22102

租賃房改草費用支出

69.07

69.07

0.00

2210201

  自建房公積金貸款

27.81

27.81

0.00

2210203

  買房補貼費

41.26

41.26

0.00

累計數

374.56

307.80

66.76

注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。


一般公共預算財政撥款基本支出決算表

單位:萬元

經濟社會分類整理科目必商品編號

幾個會計科目公司名稱

預算數

城市發展的分類

幾個會計科目商品編碼

學科明稱

竣工決算數

301

工資收入活動付出

291.96

302

產品和服務項目開支

15.84

30101

  基本性薪資

41.53

30201

  企業辦公費

8.58

30102

  津貼費貼補

127.95

30202

  包裝印刷費

 

30103

  獎金稅率

28.12

30203

  了解費

 

30106

  餐費補助費費

7.68

30204

  要辦費

 

30107

  績效評價薪資

 

30205

  有水費

 

30108

企工作工作單位工作工作單位關鍵養老生活商業險繳付

17.71

30206

  用電費

 

30109

網絡職業年金網上繳費

8.71

30207

  電力費

0.02

30110

企業職員通常診療保費交款

11.28

30208

  采暖費

 

30111

因公員醫療器械補助款付費

 

30209

  物業服務工作費

 

30112

各種的社會服務保障繳納費用

1.42

30211

  旅差費

1.23

30113

住宅房住房基金

27.81

30212

  因公回國(境)資金

 

30114

醫療服務費

 

30213

  維護(護)費

 

30199

  各種薪水福利性支出費用

19.75

30214

  租賃服務費

 

303

對個和人家的補貼金

 

30215

  會議平板費

1.05

30301

  離休費

 

30216

  教育培訓費

1.17

30302

  退休之費

 

30217

  公務招待招待費

 

30303

  退職(役)費

 

30218

  專業化建筑管理費

 

30304

  撫恤金

 

30224

  被裝采購費

 

30305

  生話補貼

 

30225

  常用生物質費

 

30306

  救助金費

 

30226

  勞務承包費

 

30307

  醫療設備費補助款

 

30227

  代為服務費

 

30308

  資助金

 

30228

  企業工會預備費

2.89

30309

  記功金

 

30229

  公益福利費

0.6

30310

小編占農業的大部分產出政府補貼

 

30231

  公務活動用車的行駛維護費

 

30311

  代繳社會性穩妥費

 

30239

  各種鐵路交通成本

 

30399

  各種對個人的什么是家庭生活的經濟補貼

 

30240

  稅金及額外添加手續費

 

 

 

 

30299

  其余各種商品和安全服務收入支出

0.3

 

 

 

310

資源性經費支出

 

 

 

 

31001

  住宅工程高層建筑購建

 

 

 

 

31002

  辦公室的設備采購

 

 

 

 

31003

  常用機器設備置辦

 

 

 

 

31007

  訊息網上及pc軟件置辦更換

 

 

 

 

31013

  公務接待專用車購買

 

 

 

 

31019

  相關公路出行工具軟件折舊費

 

 

 

 

31021

  古建筑和擺放品購置費

 

 

 

 

31022

  神圣債務購進

 

 

 

 

31099

  同一資源性收支

 

技術人員資金投入合計數

291.96

共公事業費累計數

15.84

注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。


一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

單位:萬元

應該公共信息工程預算財政部門補貼款“三公”經費

總計

因公回國

(境)費

公務接待車輛使用置辦及正常運作保護費

因公商務接待費

小計

國家公務公務車

購買費

公務接待出行用車

正常運作維系費

估算數

竣工決算數

概預算數

結算的時候數

費用預算數

預算數

預決算數

預算數

財政預算數

竣工決算數

工程預算數

預算數

0.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.3

 

注:本表反映單位本年度“三公”經費支出預決算情況。


政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

單位:萬元

好項目

今年初結轉和節余

本年度工資收入

年初撥出

年初結轉和

節余

功能性劃分科目必數字

課程和科目種類

累計

 

 

自動求和

基本性總支出

大型項目收支

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

說明:上海市松江區醫療保障局本年度沒有政府性基金預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。


國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

單位:萬元

大型項目

期初結轉和盈余

上年盈利

本年度支出費用

年終結轉和盈余

職能分類別科目必編號規則

科目必名稱大全

自動求和

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

說明:上海市松江區醫療保障局本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。


 

財產債務事情表

 

 

組織:萬元左右

 

數目

總價值

月初數

年尾數

期初數

年終數

一、凈資產自動求和

——

——

18.93

29.77

   (一)流股本

——

——

0.77

2.21

   (二)固定不變基金

——

——

18.74

35.92

♊          進來:1.建筑(mm2米)

 

 

 

 

꧒                2.公用機械(臺/套/輛)

 

 

 

 

🏅                     其中的:(1)小車(輛)

 

 

 

 

ꦏ                                 一般的公務活動出行

 

 

 

 

🧸                                 聯合執法交警執法買車

 

 

 

 

ꦍ                                 機械職業 工藝車輛使用

 

 

 

 

𝔉                                 任何出行用車

 

 

 

 

♚                   (2)銷售價十萬元之上專用系統(包含此車)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

🐈                    另外:出廠價500萬元以下專用的設配

 

 

 

 

               4.其他固定資產

——

——

 

 

🦩        減:累加攤銷及減值安排

——

——

0.58

8.35

   (三)常期控股權注資

——

——

 

 

   (四)短期國債投資者

——

——

 

 

   (五)待建工業

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——

 

 

   (六)有形財產

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——

 

 

😼        減:總計攤銷

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——

 

 

   (七)一些資本

——

——

 

 

二、過負債的合計數

——

——

0.97

1.45

三、凈資金自動求和

——

——

17.96

28.32

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度收入支出總計375.84萬元。與2020年度相比,收入支出總計減少12.06萬元,下降3.1%。主要原因:厲行節約。

二、收入決算情況說明

本年收入合計375.84萬元,其中:財政撥款收入375.84萬元,占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計374.56萬元,其中:基本支出307.8萬元,占82.17%;項目支出66.76萬元,占17.82%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度財政撥款收入支出總計375.84萬元。與2020年度相比,財政撥款收入支出總計減少12.06萬元,下降3.1%。主要原因:厲行節約。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

一般公共預算財政撥款支出374.56萬元,占本年支出合計的100%。與2020年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少13.34萬元,下降3.43%。主要原因:厲行節約。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

一般公共預算財政撥款支出374.56萬元,主要用于以下方面:行政運行支出201.03萬元,占53.67%;一般行政管理事務支出52.37萬元,占13.98%;購房補貼支出41.26萬元,占11.01%;住房公積金支出27.81萬元,占7.42%;機關事業單位基本養老保險繳費支出17.71萬元,占4.72%;其他優撫對象醫療支出14.38萬元,占3.83%;行政單位醫療11.28萬元,占3.01%;機關事業單位職業年金繳費支出8.71萬元,占2.32%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

一般公共預算財政撥款支出年初預算為394.09萬元,支出決算為374.55萬元,完成年初預算的95.04%。決算數小于預算數的主要原因:因疫情影響減少相關項目支出。其中:

1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)  機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:為單位在職工員繳納基本養老保險費。年初預算為25.48萬元,支出決算為17.71萬元。決算數小于預算數的主要原因:養老保險繳費調整。

2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)  機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:為單位在職員工繳納職業年金。年初預算為8.43萬元,支出決算為8.71萬元。決算數與預算數基本持平。

3、衛生健康支出(類)行政單位醫療(款)行政單位醫療(項)。主要用于:為單位在職員工繳納基本醫療保險費。年初預算為11.07萬元,決算數11.28萬元,決算數與預算數基本持平。

4、衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款) 行政運行(項)。主要用于:日常運行支出。年初預算為197.79萬元,決算數201.03萬元,決算數大于預算數的主要原因:人員費用正常調整。

5、衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款) 一般行政管理事務。主要用于:開展醫療保障事務的工資、公用經費和項目支出。年初預算79.78萬元,支出決算數為52.37萬元,決算數小于預算數的主要原因:受疫情影響,減少相關支出。

6、衛生健康支出(類)優撫對象醫療(款)其他優撫對象醫療支出(項)。主要用于:對區內優撫對象的醫療補助。年初預算為20萬元,決算數14.38萬元,決算數小于預算數的主要原因:疫情防控原因,優撫對象減少了就醫次數。

7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于繳納在職職工住房公積金,年初預算23.81萬元,決算數27.81萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員費用正常調整。

8、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。主要用于發放在職職工的購房補貼,年初預算數27.72萬元,決算數41.26萬元。決算數與預算數幾乎持平。決算數大于預算數的主要原因:人員費用正常調整。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款基本支出307.8萬元。其中:人員經費291.96萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金等;公用經費29.12萬元,主要包括:辦公費、差旅費、會議費等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。

十、預算績效管理情況

上海市松江區醫療保障局2021年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區醫療保障局預算管理制度,建立了健全完善的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2021年度項目4個,涉及預算金額93.3萬元;績效跟蹤評價的2021年度項目4,涉及預算金額93.3萬元;績效自評的2021年度項目4,涉及預算金額醫療保障93.3萬元,平均得分90(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。

十一、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

機關運行經費支出15.84萬元,比2020年度減少21.9萬元,下降58.02%。主要原因是受疫情影響減少相關支出。

(二)政府采購支出情況

上海市松江區醫療保障2021年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為19.89萬元,其中:貨物采購金額0.99萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額18.89萬元。

2021年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額19.89萬元。

(三)車輛、房屋特殊占用情況

上海市松江區醫療保障局2021年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。


第四部分    名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

 

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