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2019年決算信息公開(上海市松江區婦幼保健院)
信息來源: 頒布時間:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

上海市松江區婦幼養生院

2019一年度竣工決算

 


目  錄

 

第一部分 上海市松江區婦幼健康院概況

一、重要權責

二、貸款機構軟件設置

第二部分 上海市松江區婦幼保健按摩院2019年度決算表

一、利潤其他支出竣工決算總表

二、個人收入預算表

三、性支出預算表

四、財政預算補貼款凈收入經費支出竣工決算總表

五、一樣公益性項目預算不需要撥付收支結算的時候表

六、應該公眾費用財政性捐款首要教育支出結算的時候表

七、一半公眾成本預算財務付款“三公”接待費及單位工作接待費教育支出部門預算表

八、縣政府性股票基金預部門預算國庫補貼款結余部門預算表

九、房產過負債的條件表

第三部分 上海市松江區婦幼保建院2019年度決算情況說明

第五地方 形容詞解悉


第一部分    上海市松江區婦幼保健理療院概況

 

一、通常職能作用

有效預防害處婦嬰幼兒童安全的疾患,較低孕產婦和圍產兒致死率,加速扶持母乳飼養。

二、部門使用

🎉西安市市松江區婦幼保養院設6個設有公司,分為:企業企業辦公室、醫務科、養護部、財務出納科、總務科、預防措施保健品科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區婦幼按摩保健院2019年度決算表

2019當年度營收教育支出部門預算總表

企業單位:萬美元

使收入

性支出

項目流程

竣工決算數

好項目

預算數

一、通常情況通用費用預算財政支出捐款收錄

4078.55

一、大部分公開服務性收入支出

 

二、政府辦公室性債券費用預算財政預算付款薪資收入

 

二、外交活動費用支出

 

三、上一級經濟補貼工資

 

三、國防教育性支出

 

四、工作薪水

17980.83

四、公共服務安會撥出

 

五、銷售收入水平

 

五、幼兒教育費用支出

3.8

六、附加單位名稱繳納工資收入

 

六、實驗科技收入支出

 

七、許多利潤

285.1

七、傳統文化出游體育課與文化傳播花費

 

 

 

八、社會生活確保和學生就業性支出

1450.04

 

 

九、衛生學安全健康經費支出

20344.51

 

 

十、節水環保性性支出

 

 

 

11、縣域小區總支出

 

 

 

十三、農業和林業水經費支出

 

 

 

第十五、出行公路運輸收支

 

 

 

十四、資源性探礦訊息等支出費用

 

 

 

第十、房地產業精準第三產業等撥出

 

 

 

十五、銀行業結余

 

 

 

二十七、支助任何地段性支出

 

 

 

十七、物種多樣性材料海上天氣等收支

 

 

 

19、自建房維護性支出

61.07

 

 

2、糧油食品商品收儲總支出

 

 

 

二國慶、災害性預防及應激標準化管理收入支出

 

 

 

二12、的付出

 

當年度薪資累計數

22344.48

年初費用支出 預估合計

21859.42

用參公股票基金確定收入支出差額

 

余額配置

428.98

期初結轉和盈余

237.94

年底結轉和余額

294.02

總結

22582.42

累計

22582.42


2019每年使收入部門預算表

公司的:億元

工程

本年度營收總計

民政撥付工資收入

上級領導補助費凈收入

事業有成凈收入

營業薪資收入

其他標準上交國家營收

其他的利潤

功能分類
科目編碼

會計分類命名

自動求和

22344.48 

4078.55 

 

17980.83 

 

 

285.10 

208

 

 

世界切實保障和就業問題結余

1450.04

1450.04

 

 

 

 

 

208

05

 

行政機關工作政府部門離退休之

1450.04

1450.04

 

 

 

 

 

208

05

02

企業發展的單位離養老金

47.83

47.83

 

 

 

 

 

208

05 

05 

部門參公標準核心養老院人壽保險交款結余

1332.42

1332.42

 

 

 

 

 

208

05 

06 

行政行業創業行業行業年金網上繳費費用支出

69.80

69.80

 

 

 

 

 

210

 

 

公共衛生營養健康費用支出

20833.37 

2567.44 

 

17980.83 

 

 

285.10 

210

02

 

市立的醫院

20378.13

2112.20

 

17980.83

 

 

285.10

210

02

06

婦產醫阮

20364.38

2098.45

 

17980.83

 

 

285.10

210

02

99

各種醫青島博士整形醫院醫院支出費用

13.75 

13.75 

 

 

 

 

 

210

11

 

行政事務創業的單位醫療器械

455.24 

455.24 

 

 

 

 

 

210

11

02

事業性方醫療保健

455.24 

455.24 

 

 

 

 

 

221

 

 

房產服務付出

61.07 

61.07 

 

 

 

 

 

221

02

 

房產改善開支

61.07 

61.07 

 

 

 

 

 

221

02

01

房屋住房基金

61.07 

61.07 

 

 

 

 

 

 


2019本年費用支出 部門預算表

工作單位:億元

該項目

上年費用總計

核心花費

投資項目開支

上交國家上司付出

合作經營撥出

對附設基層單位補貼政策收支

功能分類
科目編碼

會計科目英文名稱

總金額

21859.42 

21413.05 

446.37 

 

 

 

205

 

 

培育撥出

3.80 

 

 

 

 

 

205

99

 

其它的育兒教育開支

3.80 

 

 

 

 

 

205

99

99

另外的培訓收支

3.80 

 

 

 

 

 

208

 

 

發展保護和就業前景收支

1450.04 

1450.04 

 

 

 

 

208

05

 

行政部門企業發展基層單位離養老金

1450.04 

1450.04 

 

 

 

 

208

05

02

事業廠家廠家離退休之

47.83 

47.83 

 

 

 

 

208

05 

05 

機關機構衛生事業機構主要養老生活保險公司納費費用

1332.42 

1332.42 

 

 

 

 

208

05 

06 

院校自己事業院校職業的年金手機繳費經費支出

69.80

69.80

 

 

 

 

210

 

 

衛生防疫鍵康其他支出

20344.51

19901.94

442.57

 

 

 

210

02

 

公校的醫院

19889.27

19446.70

442.57

 

 

 

210

02

06

婦產科醫院醫生

19875.52

19446.70

428.82

 

 

 

210

02

99

同一公校醫院口腔科其他支出

13.75

 

13.75

 

 

 

210

11

 

行政機關企業企事業編醫療保健

455.24

455.24

 

 

 

 

210

11

02

參公政府部門醫遼

455.24

455.24

 

 

 

 

221

 

 

房屋保險付出

61.07

61.07

 

 

 

 

221

02

 

住宅改草花費

61.07

61.07

 

 

 

 

221

02

01

房間公積金貸款

61.07

61.07

 

 

 

 

 


2019年末財務審批效益付出預算總表

院校:萬元左右

納入

教育支出

樓盤

竣工決算數

品牌

預估合計

正常通用概算國庫審批

縣政府性股票基金概預算財務審批

一、般公共信息預決算財務補貼款

4078.55 

一、一般來說共同售后服務性支出

 

 

 

二、市政府性債券財政預算預算財政預算付款

 

二、外交活動結余

 

 

 

 

 

三、國防科技付出

 

 

 

 

 

四、共同穩定性支出

 

 

 

 

 

五、文化藝術培訓支出費用

3.80 

3.80 

 

 

 

六、科學學技術費用支出

 

 

 

 

 

七、傳統文化旅遊運動與媒體開支

 

 

 

 

 

八、社會生活服務和就業形勢費用支出

1450.04 

1450.04 

 

 

 

九、食品衛生鍵康撥出

2547.78 

2547.78 

 

 

 

十、節省環保標準收支

 

 

 

 

 

國慶、縣域特別其他支出

 

 

 

 

 

第十二、農業水付出

 

 

 

 

 

13、鐵路道路運輸業總支出

 

 

 

 

 

十四、資源性勘察信息等總支出

 

 

 

 

 

十四、商業性產品業等經費支出

 

 

 

 

 

16、財務費用支出

 

 

 

 

 

十八、經濟援助任何省市教育支出

 

 

 

 

 

十七、自燃的資源海域氣象學等付出

 

 

 

 

 

19、個人住房保護經費支出

61.07 

61.07 

 

 

 

三十五、糧油食品物資供應保障教育支出

 

 

 

 

 

二五一、自然災害防治法及作為應急的安全管理付出

 

 

 

 

 

二十三、同一教育支出

 

 

 

本年度凈收入自動求和

4078.55 

上年支出費用自動求和

4062.69 

4062.69 

 

年終財政局撥付結轉和余額

222.10 

年初財政支出撥付結轉和盈余

 237.96

237.96 

 

一、通常情況下通用工程預算財政廳捐款

222.10 

 

 

 

 

二、相關部門性私募基金費用預算國庫撥付

 

 

 

 

 

總共

4300.65 

總共

 4300.65

4300.65 

 

 


2019年一樣公共信息預算財務補貼款支出費用預算表

企事業單位:億元

工作

預估合計

差不多其他支出

新項目開支

模塊幾大類

科目必代碼

幾個會計科目分類

205

 

 

教肓開支

3.80

 

3.80

205

99

 

的學校撥出

3.80

 

3.80

205

99

99

許多基礎教育收支

3.80

 

3.80

208

 

 

社會發展保駕護航和畢業生就業其他支出

1450.04

1450.04

 

208

05

 

行政機關教育事業機構離退職

1450.04

1450.04

 

208

05

02

事業機關單位離養老

47.83

47.83

 

208

05 

05 

工商登記事業心院校基本上醫療穩定穩定付費性支出

1332.42

1332.42

 

208

05 

06 

部門人事機關單位角色年金交款教育支出

69.80

69.80

 

210

 

 

衛生管理營養付出

2547.78

2111.48

436.30

210

02

 

私立醫院

2092.54

1656.24

436.60

210

02

06

婦產診所

2078.79

1656.24

422.55

210

02

99

另一公辦醫院專家其他支出

13.75

 

13.75

210

11

 

行政部門人事的單位醫療服務

455.24

455.24

 

210

11

02

參公行業治療

455.24

455.24

 

221

 

 

住宅房保障措施經費支出

61.07

61.07

 

221

02

 

公房轉型經費支出

61.07

61.07

 

221

02

01

公寓房個人公積金

61.07

61.07

 

累計

4062.69

3622.59

440.1

 


2019季度大部分公共服務預竣工決算國庫付款一般付出竣工決算表

  廠家:來萬

建設項目

總金額

工作人員專項經費

通用專項經費

第三產業細分

科目表標識號

題目稱謂

301

 

待遇有福利收支

3574.20

3574.20

 

301

01

  首要很大打工族薪資

208.58

208.58

 

301

02

  補貼金補貼金

185.75

185.75

 

301

03

  薪金

 

 

 

301

06

  工作餐經濟補貼費

 

 

 

301

07

  效績工資收入

850.06

850.06

 

301

08

行政企事業單位編制視野企事業單位編制關鍵社會社保費行業付費

1332.41

1332.41

 

301

09

專業年金激費

69.80

69.80

 

301

10

干部職工大體醫遼保險公司網上繳費

455.24

455.24

 

301

11

因公員醫藥補貼政策交費

 

 

 

301

12

某些時代質量保障交款

 

 

 

301

13

往房北京公積金

61.07

61.07

 

301

14

醫療保障費

 

 

 

301

99

  各種月薪獎勵花費

411.29

411.29

 

302

 

貨品和業務撥出

 

 

 

302

01

  辦公場所費

 

 

 

302

02

  油墨印刷費

 

 

 

302

03

  顧問費

 

 

 

302

04

  證件費

 

 

 

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  用電

 

 

 

302

07

  郵電局費

 

 

 

302

08

  天然氣供暖費

 

 

 

302

09

  物業公司工作服務費

 

 

 

302

11

  出差補貼

 

 

 

302

12

  因公回國(境)收費

 

 

 

302

13

  售后維修(護)費

 

 

 

302

14

  供應費

 

 

 

302

15

  交互費

 

 

 

302

16

  培圳費

 

 

 

302

17

  公務接待室接待室費

 

 

 

302

18

  專業級的雜費

 

 

 

302

24

  被裝置辦費

 

 

 

302

25

  轉用氣體燃料費

 

 

 

302

26

  勞務派遣公司費

 

 

 

302

27

  信賴渠道費

 

 

 

302

28

  企業工會專項資金

 

 

 

302

29

  公益福利費

 

 

 

302

31

  因公買車工作維持費

 

 

 

302

39

  別的交通配套花銷

 

 

 

302

40

  稅金及追加材料費

 

 

 

302

99

  各種商品價格和工作支出費用

 

 

 

303

 

對小編和企業的補助款

48.38

48.38

 

303

01

  離休費

13.27

13.27

 

303

02

  辭職費

34.56

34.56

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  日子補貼費

 

 

 

303

07

  醫療機構費政府補貼

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  獎勵金金

 

 

 

303

10

本人漁業生產制造補肋

 

 

 

303

99

  另外的對各人和家族的補貼

0.55

0.55

 

310

 

充分性開支

 

 

 

310

02

  工作機器置辦

 

 

 

310

03

  上用機械采購

 

 

 

310

07

  信息內容網站及小軟件購進的更新

 

 

 

310

13

  公務活動車輛租賃費

 

 

 

310

19

  其它城市交通用具租賃費

 

 

 

310

21

  古墓葬和擺放品折舊費

 

 

 

310

22

  無形之中資源購置費

 

 

 

310

99

  一些充分性花費

 

 

 

總計

3622.58

3622.58

 

 


𒆙2019年度目標通常情況下公共服務費用預算財政局撥付“三公”勞務費及部門自動運行勞務費經費支出結算的時候表

企業:上萬元

大部分公用設施概算不需要捐款“三公”費用

政府部門行駛

經費預算結算的時候數

總金額

因公出國工作

(境)費

公務活動專用車折舊費及作業費

國家公務商務接待費

小計

因公小二租車

置辦費

因公專用車

電腦運行費

工程預算數

預算數

概預算數

竣工決算數

費用數

預算數

費用數

預算數

費用預算數

竣工決算數

預決算數

結算的時候數

 

15.00

 

10.00

 

 

 

 

 

 

 

5.00

 

 


2019本年度政府部門性股權基金概預算財政教育支出撥付教育支出部門預算表

公司的:萬的大寫

創業項目

累計數

最基本支出費用

好項目收支

基本功能分類管理

課目項目編碼

考試科目名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計數

 

 

 

注:上海市松江區婦幼保健院2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019第四季度股本債務情況報告表

 

 

價格計量單位:萬塊人民幣

 

規模

價格

本年數

年底數

本年數

年底數

一、資金預估合計

——

——

21033.81

21308.78

   (一)傳播股權

——

——

10054.94

10606.15

   (二)放置資源

——

——

20774.33

21472.91

          其中:1.房屋(平方米)

29634.68

29634.68

11181.61

11181.61

𒀰                2.常用機 (臺/套/輛)

953

1054

2426.33

2475.09

ꦡ                     但其中:(1)維修(輛)

3

3

67.33

67.33

💞                                 一般的公務活動出行

 

 

 

 

♌                                 衛生監督執法值勤專用車

 

 

 

 

🐻                                 特別專業技木租車

 

 

 

 

ꦇ                                 另外出行用車

3

3

67.33

67.33

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

6

6

1117.32

1117.32

               3.專用設備(臺/套)

631

679

6821.69

7467.54

                    其中:單價100萬元以上專用設備

13

14

2591.64

2841.39

💜               4.另外的穩固凈資產

——

——

344.7

348.67

﷽        減:積累計提折舊及減值的準備

——

——

9892.13

10844.3

   (三)長期性控股權加盟

——

——

 

 

   (四)繼續國債資金

——

——

 

 

   (五)在建網市政工程

——

——

 

 

   (六)隱形的資產投資

——

——

226.78

226.78

⛎        減:累計額攤銷

——

——

130.11

152.79

   (七)其他的財產

——

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二、外債自動求和

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871.5

892.59

三、凈金融資產自動求和

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20162.31

20416.19

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區婦幼保健院2019年度決算情況說明

 

一、有關于濟南市松江區婦幼保健品院2019第四季度年收入撥出部門預算綜合情況發生詳細說明

杭州市松江區婦幼中醫保健院2019🌱年度收入總計為22582.42萬元、支出總計為22582.42萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1222.76萬元。主要原因:病人增加業務收入增加,醫院各項管理成本增加、事業單位人員成本增加,支出總額增加。

二、對于武漢市松江區婦幼護理院2019當年度年收入結算的時候原因說明書怎么寫

年初🅷收入合計22344.48萬元,其中:財政撥款收入4078.55萬元,占18.25%;事業收入17980.83萬元,占80.47%;其他收入285.1萬元,占1.28%。

三、至于西安市松江區婦幼健康保健院2019本年結余竣工決算情況發生介紹

本年度ꦍ支出合計21859.42萬元,其中:基本支出21413.05萬元,占97.96%;項目支出446.37萬元,占2.04%。

四、有關于佛山市松江區婦幼保健品院2019一年度財政預算補貼款純收入開支環境承載力具體情況表明

重慶市松江區婦幼保鍵院2019ಞ年度財政撥款收支總決算4300.65萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各減少142.14萬元,減少3.2%。主要原因:本年度財政撥款商品服務支出、單位管理費用減少。

五、關干沈陽市松江區婦幼養身院2019財政廳年度通常公開費用財政廳審批收入支出部門預算的情況表示

(一)一般來說公共服務工程預算財政廳付款開支竣工決算總體性狀況

西安市松江區婦幼保健按摩院2019﷽年度一般公共預算財政撥款支出4062.69萬元,占本年支出合計的18.59%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少157.92萬元,減少3.74%。主要原因:本年度財政撥款商品服務支出、單位管理費用減少。

(二)通常公共服務項目預算財政廳審批收入支出部門預算結構類型時候

南京市松江區婦幼保健按摩院2019ꦜ年度一般公共預算財政撥款支出4062.69萬元,主要用于以下方面:教育支出(類) 3.8萬元,占0.09%;社會保障和就業支出(類)  1450.04萬元,占35.69%;衛生健康支出 (類)2547.78萬元,占62.72%;住房保障支出(類)61.07萬元,占1.5%。

(三)一樣公共服務項目預算財政預算審批總支出結算的時候中應現象

鄭州市松江區婦幼調養院2019🐭年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4105.8萬元,支出決算為4062.69萬元,完成年初預算的98.95%。決算數小于預算數的主要原因:本年度年末實際一般公共預算財政撥款決算數比年初預算數減少。其中:

1🐎、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)3.8萬元。主要用于:醫院職工醫療業務知識培訓。年初預算為0萬元(上年結余3.8萬元),支出決算為3.8萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度對醫院職工開展了醫療業務教育培訓支出,本年度沒有一般公共預算財政撥款支出此類年初預算,支出發生數是上年結余。

2🦂、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)47.83萬元。主要用于:醫院離退休人員補貼。年初預算為47.83萬元,支出決算為47.83萬元,完成年初預算的100%。

3๊、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)1332.42萬元。 主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險。年初預算數為1332.42萬元,支出決算數為1332.42萬元。完成年初預算的100%。

4𒉰、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)69.8萬元。 主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金。年初預算數為69.8萬元,支出決算數為69.8萬元。完成年初預算的100%

5ꦛ、衛生健康支出(類)公立醫院(款)婦產醫院(項)2078.79萬元。主要用于:醫院開展日常經營、開展醫療業務運行支出。年初預算數為2139.46萬元,支出決算數為2078.8萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年度本單位減少了此項費用支出。

6🎉、衛生健康支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)13.75萬元。主要用于:醫院開展其他經營、醫療業務運行支出。年初預算數為0萬元,支出決算數為13.75萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度財政撥款調整增加其他公立醫院支出專項年初預算數。

7ꦗ、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)455.24萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險。年初預算數為455.24萬元,支出決算數為455.24萬元。完成年初預算的100%。

8⛎、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)項)61.07萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職工住房公積金。年初預算數為61.07萬元,支出決算數為61.07萬元。完成年初預算的100%。

六、光于成都市松江區婦幼保健按摩院2019年中普通公開項目預算財政廳補貼款基本性費用竣工決算具體情況講解

鄭州市松江區婦幼保健按摩院2019🧔年度一般公共預算財政撥款基本支出3622.58萬元,包括人員經費3622.58萬元,公用經費0萬元。基本支出中:

1🦹、工資福利支出3574.2萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。2、對個人和家庭的補助48.38萬元,主要用于:離休費、退休費、醫療費。

 

七、有關于蘇州市松江區婦幼養身院2019每年似的通用概算財政局捐款“三公”經費總支出總支出部門預算事情闡明

(一)“三公”資金投入財政局付款費用結算的時候環境承載力的情況介紹。

北京市松江區婦幼健康院2019▨年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為15萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:本年度無因公出國(境)人員未發生因公出國(境)費用,本年度未發生公務招待費。

2019⛄年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0萬元,降低(增長)0%,其中:因公出國(境)費支出決算增加0萬元,增長0%;公務用車購置及運行維護費支出決算增加0萬元,增長0%;公務接待費支出決算增加0萬元,增長0%。因公出國(境)費支出減少的主要原因是本年度無因公出國(境)人員未發生因公出國(境)費用。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是本單位單位無公務用車。公務接待費支出減少的主要原因是本年度未發生公務招待費。

(二)“三公”資金投入財政資金付款費用支出 結算的時候實際事情詳細說明。

滬市松江區婦幼保健理療院2019年度目標無“三公”專項經費財政資金補貼款支出費用。

 

八、光于蘇州市松江區婦幼養生保健院2019年政府辦公室性債券工程預算財政部門審批費用支出 預算狀況這說明

昆明市松江區婦幼護理院2019月度無當地政府性新基金決算國庫審批總支出。

九、國有控股資產投資管理項目預算財政預算補貼款實際情況說明書怎么寫

南京市松江區婦幼預防保健院2019本年無國企資本公司生意預算表財政其他支出捐款其他支出。

十、另外決定性裝修細節的條件代表

(一)行政單位行駛金費花費原因

西安市松江區婦幼保健理療院2019當年度硅化物關加載經費預算教育支出。

(二)部門銷售經費支出情形

滬市松江區婦幼養身院2019𝄹年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為1110.47萬元,其中:貨物采購金額476.1萬元、服務采購金額634.37萬元。

(三)行駛、房獨特暫用前提

昆明市松江區婦幼健康院2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)概預算工作績效方法時候

北京市松江區婦幼預防保健院2019第四季度估算效績控制上班深入推進前提有以下:本單位加入聯系了方式項目費用效績考核治理體系:松江區婦保院項目費用效績考核治理體系,加入聯系了完成的項目費用效績考核治理的工作機理;全階段效績考核治理快速執行現狀🌼:編報績效目標的2019年度項目13個,涉及預算金額2999.74萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目13個,涉及預算金額2999.74萬元;績效自評的2019年度項目13個,涉及預算金額2999.74萬元,平均得分83分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目13個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。

 


第四部分    名詞解釋

 

🔥一、不需要局部門補貼款純收入:指單位名稱年初度從本級不需要局部門部門認定的不需要局部門補貼款,還有一般來說服務性預決算表不需要局部門補貼款和縣政府性資金預決算表不需要局部門補貼款。

ꦕ二、事業凈營收:指事業企業單位深入推進靠譜的業務游戲項目還有其鋪助游戲項目獲取的凈營收。最主要的是:整形凈營收等。

𒉰三、銷售者純創收:指事業發展公司在專注行業活躍以及外掛活躍外深入開展非獨力分攤銷售者活躍作為的純創收。

💜四、另外的利潤:指企業提供的除“財政資金付款利潤”、“工作利潤”、“經驗利潤”等范圍內的利潤。核心是:銀行銀行利率利潤、餐館工作餐利潤等。

五、年末結轉和盈余:就是指當年度未能做完、結轉到本年度按有關的相關規定依然運行的財力。

💦六、年底結轉和盈余:指年初度或以往年終估算按排、因主觀性要求造成變幻不能按原進度表推行,需延長到往后年終按關以規定標準不斷采用的資源。

꧒七、常見性開支:指院校為保駕護航組織機構正確轉動、做好每天工做作業而會發生的杜六房加盟總部的性開支。

꧑八、好項目收入經費結余:指廠家為搞定要求的人事部門運行任何或創業快速發展要求,在常見收入經費結余之中情況的四項收入經費結余。

✅九、經驗費用收支 :指事業有成院校在專業的工作及輔助工具工作后推進非孤立記帳經驗工作會發生的費用收支 。

✃十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🉐國慶、行政處理部門啟動事業發展費:指行政處理部門和依據公務接待員法處理的事業發展部門動用平常共公設施費用財務補貼款籌劃的基本的性經費支出中的平常共公事業發展費性經費支出。

 

 

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