上海市松江區婦幼健康院
2018半年度單位預算
目 錄
第一部分 鄭州市松江區婦幼調養院概貌
一、重點行政職能
二、團隊結算的時候企事業單位產生
第二部分 上海市松江區婦幼保建院2018年度部門決算表
一、凈收入收支預算總表
二、利潤部門預算表
三、結余竣工決算表
四、財政收支捐款效益收支預算總表
五、普通公開費用財政性付款性支出結算的時候表
六、正常共同預部門預算國庫付款大體性支出部門預算表
七、般共公預算財政資金捐款“三公”資金投入及單位工作資金投入經費支出預算表
八、國家性理財產品項目預算財政廳補貼款費用結算的時候表
九、資本外債環境表
第三部分 上海市松江區婦幼調理院2018年度部門決算情況說明
第六個部分 名稱理解
第一部分 上海市松江區婦幼護理院概況
一、常見職責
治理隱患婦嬰幼兒童綠色健康的病毒,調低孕產婦和圍產兒犧牲率,帶動支技母乳進食。
二、平臺設計
由單位名稱給出三定計劃等相應的法律法規含有關內部平臺放置填報。
基于下列工作內容,蘇州市松江區婦幼保健按摩院設6個含有結構,例如:辦公裝修室、醫務科、養護部、會計科、總務科、防冶健康科。
第二部分
上海市松江區婦幼中醫保健院2018年度部門決算表
2018年度目標薪資結余竣工決算總表
的單位:萬多
營收 |
撥出 |
||
內容 |
預算數 |
產品 |
預算數 |
一、財政資金付款收入來源 |
4236.49 |
一、大部分通用工作性支出 |
|
這當中:相關部門性債券預決算財務撥付 |
|
二、外交政策費用 |
|
二、領導補貼申請書薪資 |
453.34 |
三、中國國防支出費用 |
|
三、自己事業工資 |
16167.18 |
四、公共性安全的總支出 |
|
四、銷售經營營收 |
|
五、培訓經費支出 |
12.46 |
五、付屬企業單位上交國家使收入 |
|
六、數學技藝教育支出 |
|
六、某些收益 |
281.97 |
七、技術 體育足球與媒體付出 |
|
|
|
八、中國社會維護和就業形勢撥出 |
1421.43 |
|
|
九、社區醫療公共衛生與年度計劃生孕費用 |
17768.12 |
|
|
十、節約環保型收入支出 |
|
|
|
五一、成鄉區域經費支出 |
|
|
|
第十二、農林業水結余 |
|
|
|
十四、出行車輛撥出 |
|
|
|
十四、資源共享探勘資訊等撥出 |
|
|
|
十八、商業運作提供服務業大頭等總支出 |
|
|
|
16、財富管理性支出 |
|
|
|
十八、協助別東北部收入支出 |
|
|
|
18、國土資源深海氣象預報等花費 |
|
|
|
十八、往房擔保開支 |
65.28 |
|
|
三十、油糧運輸收儲付出 |
|
|
|
二十一國慶、其他的其他支出 |
|
本年度純收入自動求和 |
21138.98 |
當年度花費預估合計 |
19267.29 |
用事業有成基金、期貨、現貨、微盤解決結余差額 |
|
盈余分發 |
1854.35 |
本年結轉和節余 |
220.68 |
歲末結轉和余額 |
238.02 |
總結 |
21359.66 |
合計 |
21359.66 |
2018年中凈收入部門預算表
院校:70萬
內容 |
當年度工資收入加總 |
財政性捐款收入來源 |
上一級補助款使收入 |
事業性純收入 |
生產經營個人收入 |
附屬企事業單位上交薪資 |
某些薪水 |
||||
功能分類 |
項目公司名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
21138.98 |
4236.49 |
453.34 |
16167.18 |
|
|
281.97 |
|
208 |
|
|
的社會保證和求業開支 |
1421.43 |
1421.43 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟視野部門離退休年齡 |
1421.43 |
1421.43 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業機構機構離養老 |
9.85 |
9.85 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府機關工作企事編大體頤養商業險交費其他支出 |
1336.98 |
1336.98 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
工商登記事業有成政府部門網絡職業年金繳納費用性支出 |
74.60 |
74.60 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療機構環境衛生與工作規劃生孕總支出 |
19652.27 |
2749.78 |
453.34 |
16167.18 |
|
|
281.97 |
|
210 |
02 |
|
市立門診 |
19563.08 |
2660.59 |
453.34 |
16167.18 |
|
|
281.97 |
|
210 |
02 |
06 |
婦產青島博士整形醫院醫院 |
19553.08 |
2650.59 |
453.34 |
16167.18 |
|
|
281.97 |
|
210 |
02 |
99 |
某些公校醫院口腔科付出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用健康 |
0.6 |
0.60 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
特大共公衛生學專向 |
0.6 |
0.60 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政部門視野標準醫療保障 |
88.59 |
88.59 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業有成機關單位醫院 |
88.59 |
88.59 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
自建房保證結余 |
65.28 |
65.28 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
自建房行政體制改革結余 |
65.28 |
65.28 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅房個人公積金 |
65.28 |
65.28 |
|
|
|
|
|
2018本年花費預算表
企事業單位:70萬
投資項目 |
年初付出合計數 |
主要性支出 |
樓盤費用 |
上交上級部門性支出 |
運營開支 |
對所屬標準津貼花費 |
||||
功能分類 |
會計分類各稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
19267.29 |
18407.85 |
859.44 |
|
|
|
|
205 |
|
|
幼教教育支出 |
12.46 |
|
12.46 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
許多文化藝術培訓結余 |
12.46 |
|
12.46 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
其他的教導經費支出 |
12.46 |
|
12.46 |
|
|
|
|
208 |
|
|
市場維護和找工作付出 |
1421.43 |
1421.43 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門衛生事業方離退休工資 |
1421.43 |
1421.43 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
行業組織離退休年齡 |
9.85 |
9.85 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政機關事業性機構差不多醫療穩定穩定手機繳費經費支出 |
1336.97 |
1336.97 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
工商登記衛生事業標準職業的年金激費教育支出 |
74.60 |
74.60 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療保障干凈與項目計生經費支出 |
17768.12 |
16921.14 |
846.98 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
醫醫院醫生 |
17678.93 |
16832.55 |
846.38 |
|
|
|
|
210 |
02 |
06 |
婦產醫療機構 |
17668.93 |
16832.55 |
836.38 |
|
|
|
|
210 |
02 |
99 |
其余名辦機構教育支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公開環境衛生 |
0.60 |
|
0.60 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
大的共同衛生情況工作方案 |
0.60 |
|
0.60 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟教育事業廠家整形 |
88.59 |
88.59 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
參公行業醫遼 |
88.59 |
88.59 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
個人住房后勤保障撥出 |
65.28 |
65.28 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房改善付出 |
65.28 |
65.28 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公房個人公積金 |
65.28 |
65.28 |
|
|
|
|
2018一年度財政預算審批薪資收入支出竣工決算總表
組織:千元
收入水平 |
費用支出 |
||||
工程項目 |
結算的時候數 |
該項目 |
加總 |
常見公用設施項目預算財政資金補貼款 |
政府機關性資金費用預算民政撥付 |
一、般公共信息費用財政支出捐款 |
4236.49 |
一、一半共同精準服務撥出 |
|
|
|
二、國家性理財產品工程預算財政支出撥付 |
|
二、外交關系費用 |
|
|
|
|
|
三、中國軍事經費支出 |
|
|
|
|
|
四、共同人身安全教育支出 |
|
|
|
|
|
五、培訓經費支出 |
12.46 |
12.46 |
|
|
|
六、學科的技術結余 |
|
|
|
|
|
七、特色文化田徑運動與新傳媒教育支出 |
|
|
|
|
|
八、社交保障措施和找工作性支出 |
1421.43 |
1421.43 |
|
|
|
九、醫用衛生間與籌劃發育撥出 |
2721.44 |
2721.44 |
|
|
|
十、環保標準工業節能標準教育支出 |
|
|
|
|
|
國慶、縣域居委會性支出 |
|
|
|
|
|
第十二、畜牧業水費用支出 |
|
|
|
|
|
十五、出行裝卸搬運支出費用 |
|
|
|
|
|
十四、的資源勘測短信等花費 |
|
|
|
|
|
十八、行業服務質量業等性支出 |
|
|
|
|
|
第十六、經融收入支出 |
|
|
|
|
|
二十七、支助許多沿海地區結余 |
|
|
|
|
|
十九、土地海洋環境氣象學等收支 |
|
|
|
|
|
黨的十九、自建房安全保障收入支出 |
65.28 |
65.28 |
|
|
|
2、油糧物資供應貯備教育支出 |
|
|
|
|
|
二國慶、某個教育支出 |
|
|
|
年初薪水合計數 |
4236.49 |
年初開支累計數 |
4220.61 |
4220.61 |
|
期初財政部門撥付結轉和節余 |
206.30 |
年初財務捐款結轉和節余 |
222.18 |
222.18 |
|
普遍公眾費用財政資金審批 |
206.30 |
|
|
|
|
政府部門性股票基金決算財政預算審批 |
|
|
|
|
|
合計 |
4442.79 |
合計 |
4442.79 |
4442.79 |
|
2018年平常公開預預算不需要補貼款費用支出 預算表
公司:萬是
工程項目 |
累計數 |
常見經費支出 |
頂目性支出 |
|||
特點分類整理 課程和科目商品編碼 |
課程和科目名稱大全 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
育兒教育收支 |
12.46 |
|
12.46 |
205 |
99 |
|
各種教育學校總支出 |
12.46 |
|
12.46 |
205 |
99 |
99 |
同一培養性支出 |
12.46 |
|
12.46 |
208 |
|
|
市場保證和就業形勢支出費用 |
1421.43 |
1421.43 |
|
208 |
05 |
|
行政部門衛生機關事業單位名稱離退居二線 |
1421.43 |
1421.43 |
|
208 |
05 |
02 |
視野行業離退職 |
9.85 |
9.85 |
|
208 |
05 |
05 |
政府部門事業有成工作單位差不多頤養天年人身險手機繳費教育支出 |
1336.98 |
1336.98 |
|
208 |
05 |
06 |
政府部門事業行業行業角色年金交費開支 |
74.60 |
74.60 |
|
210 |
|
|
醫療設備衛生情況與預計發育支出費用 |
2721.44 |
2326.35 |
395.09 |
210 |
02 |
|
公辦診所 |
2632.25 |
2237.76 |
394.50 |
210 |
02 |
06 |
婦產科醫院門診 |
2622.25 |
2237.76 |
384.49 |
210 |
02 |
99 |
相關私立醫院專家費用 |
10.00 |
|
10 |
210 |
04 |
|
公共服務清潔 |
0.60 |
|
0.60 |
210 |
04 |
09 |
嚴重通用安全工作方案 |
0.60 |
|
0.60 |
210 |
11 |
|
行政機關行業機關單位醫療服務 |
88.59 |
88.59 |
|
210 |
11 |
02 |
自己事業標準醫療服務 |
88.59 |
88.59 |
|
221 |
|
|
住宅房質量保障結余 |
65.28 |
65.28 |
|
221 |
02 |
|
往房深化改革撥出 |
65.28 |
65.28 |
|
221 |
02 |
01 |
房屋北京公積金 |
65.28 |
65.28 |
|
總計 |
4220.61 |
3813.06 |
407.55 |
2018第四季度通常情況下公用結算的時候財政資金審批一般收支結算的時候表
企事業單位:萬多
項目流程 |
累計 |
考生勞務費 |
公供專項資金 |
||
城市發展類別 會計科目打碼 |
項目標題 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
底薪福利金撥出 |
2538.16 |
2538.16 |
|
301 |
01 |
關鍵公司 |
185.37 |
185.37 |
|
301 |
02 |
津貼費補肋 |
137.19 |
137.19 |
|
301 |
03 |
獎勵金 |
|
|
|
301 |
06 |
食堂菜經濟補貼費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效考核工資收入 |
637.07 |
637.07 |
|
301 |
08 |
政府部門視野政府部門一般社區養老保障費 |
1336.98 |
1336.98 |
|
301 |
09 |
事業年金付費 |
74.60 |
74.60 |
|
301 |
10 |
企業職員基礎醫療保障安全付款 |
90.37 |
90.37 |
|
301 |
11 |
國家國家公務員醫療管理津貼手機繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
別的市場經濟保障機制付款 |
9.04 |
9.04 |
|
301 |
13 |
房產社保公積金 |
65.28 |
65.28 |
|
301 |
14 |
醫療衛生費 |
|
|
|
301 |
99 |
其它工資收入副利收支 |
2.26 |
2.26 |
|
302 |
|
貨物和服務費用支出 |
1172.77 |
|
1172.77 |
302 |
01 |
辦公室費 |
4.60 |
|
4.60 |
302 |
02 |
紙箱印刷費 |
5.8 |
|
5.8 |
302 |
03 |
資詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
資質費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
9.50 |
|
9.50 |
302 |
06 |
煤氣費 |
100 |
|
100 |
302 |
07 |
郵電局費 |
14.55 |
|
14.55 |
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業服務工作費 |
18.00 |
|
18.00 |
302 |
11 |
出差補貼 |
0.38 |
|
0.38 |
302 |
12 |
因公出國旅游(境)成本費用 |
|
|
|
302 |
13 |
維修服務(護)費 |
95.00 |
|
95.00 |
302 |
14 |
租售費 |
|
|
|
302 |
15 |
工作會費 |
0.65 |
|
0.65 |
302 |
16 |
培訓學習費 |
2.60 |
|
2.60 |
302 |
17 |
公務活動歡迎費 |
|
|
|
302 |
18 |
專門用原管理費 |
888.77 |
|
888.77 |
302 |
24 |
被裝購入費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用主要燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
建筑勞務費 |
10.60 |
|
10.60 |
302 |
27 |
授權委托國際業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會經費支出 |
5.64 |
|
5.64 |
302 |
29 |
福利性費 |
6.13 |
|
6.13 |
302 |
31 |
公務活動車輛運轉維持費 |
|
|
|
302 |
39 |
任何交通銀行學費 |
2.25 |
|
2.25 |
302 |
40 |
稅金及扣除資金 |
|
|
|
302 |
99 |
相關淘寶寶貝和服務于付出 |
8.3 |
|
8.3 |
303 |
|
對人和人的政府補貼 |
102.13 |
102.13 |
|
303 |
01 |
離休費 |
9.40 |
9.40 |
|
303 |
02 |
退職費 |
0.45 |
0.45 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
3.68 |
3.68 |
|
303 |
05 |
日常補貼政策 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療機構費津貼 |
88.59 |
88.59 |
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
賺錢金 |
|
|
|
303 |
10 |
他人農業科技生產制造國家補貼 |
|
|
|
303 |
99 |
另一個人的和家用的津貼收支 |
|
|
|
310 |
|
基金性性支出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦工主設備新購 |
|
|
|
310 |
03 |
專業化設施新購 |
|
|
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310 |
07 |
資料在線及PC軟件租賃費更行 |
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310 |
13 |
公務活動車輛租賃新購 |
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310 |
19 |
其他的交通運輸運輸工具添置 |
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310 |
22 |
隱約財力采購 |
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310 |
99 |
相關投資者性性支出 |
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累計 |
3813.06 |
2640.29 |
1172.77 |
2018第四季度基本公開成本預算財政資金付款“三公”接待費及政府機關啟用接待費結余預算表
的單位:億元
一樣 公用設施概預算財政部門撥付“三公”經費支出 |
政府部門進行 接待費竣工決算數 |
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合計數 |
因公出境 (境)費 |
國家公務小二租車新購及運轉費 |
國家公務歡迎費 |
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小計 |
公務活動專車 折舊費費 |
因公小二租車 運動費 |
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估算數 |
預算數 |
概算數 |
預算數 |
概預算數 |
竣工決算數 |
預算表數 |
結算的時候數 |
費用數 |
結算的時候數 |
概算數 |
竣工決算數 |
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15.00 |
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10.00 |
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5.00 |
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2018年中政府部門性債券項目預算財政局補貼款教育支出竣工決算表
基層單位:上萬元
活動 |
累計數 |
常規付出 |
產品付出 |
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特點分類整理 課目商品編號 |
題目各稱 |
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類 |
款 |
項 |
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總金額 |
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注:上海市松江區婦幼保健院2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018一年度資產投資外債狀況表 |
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刷卡金額基層單位:萬是 |
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比例 |
市場價值 |
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本年數 |
年底數 |
期初數 |
年尾數 |
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一、資產投資累計數 |
—— |
—— |
21544.57 |
22951.05 |
(一)出入資源 |
—— |
—— |
8577.09 |
10054.94 |
(二)比較固定固定資產折舊 |
—— |
—— |
20383.04 |
20774.33 |
其中:1.房屋(平方米) |
29782.42 |
29634.68 |
11181.61 |
11181.61 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
857 |
953 |
2267.71 |
2426.33 |
(1)車輛 |
3 |
3 |
67.33 |
67.33 |
💝 平常國家公務車輛 |
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🍌 執法檢查巡邏出行 |
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🗹 防化枝術專業枝術車輛 |
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🐻 另外的專用車 |
3 |
3 |
67.33 |
67.33 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
6 |
6 |
1117.31 |
1117.31 |
3.專用設備(臺/套) |
615 |
631 |
6352.81 |
6821.69 |
單價100萬元以上專用設備 |
13 |
13 |
2472.14 |
2591.64 |
ಞ 4.另一緊固財力 |
—— |
—— |
580.91 |
344.75 |
🀅 減:累記累計折舊及減值提前準備 |
—— |
—— |
7534.91 |
7974.89 |
(三)常期創業 |
—— |
—— |
|
|
(四)搭建工程建設 |
—— |
—— |
|
|
(五)隱形資金 |
—— |
—— |
226.78 |
226.78 |
💞 減:累計額攤銷 |
—— |
—— |
107.43 |
130.11 |
(六)相關房產 |
—— |
—— |
|
|
二、流動負債預估合計 |
—— |
—— |
1629.04 |
1344.46 |
三、凈房產自動求和 |
—— |
—— |
19915.52 |
21606.59 |
第三部分上海市松江區婦幼保健院2018年度部門決算情況說明
一、觀于深圳市松江區婦幼保健理療院2018月度效益性支出部門預算總體布局具體情況這說明
西安市松江區婦幼保健按摩院2018♎年度收入總計為21359.66萬元、支出總計為21359.66萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加1493.42萬元。主要原因:國家全面實施二胎政策后病人增加業務收入增加,醫院各項管理成本增加、事業單位人員成本增加,支出總額增加。
二、關干鄭州市松江區婦幼調理院2018年終工資收入竣工決算現象闡明
當年度🎶收入合計21138.98萬元,其中:財政撥款收入4236.49萬元,占20.04%;事業收入16167.18萬元,占76.48%;其他收入281.97萬元,占1.33%;上級補助收入453.34,占2.15%。三、針對廣州市松江區婦幼保健養生院2018年費用支出 竣工決算狀況闡述
上年🐽支出合計19267.29萬元,其中:基本支出18407.85萬元,占95.54%;項目支出859.44萬元,占4.46%。
四、關于幼兒園武漢市松江區婦幼保健按摩院2018第四季度不需要補貼款個人收入性支出整體情況發生證明
傷害市松江區婦幼按摩保健院2018🌊年度財政撥款收支總決算4442.79萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加345.85萬元,增長8.44%。主要原因:本年度財政撥款收入中增加了基本支出經費撥款,財政撥款收入總計較上年增加;本年度單位管理費用、人員成本增加,財政撥款支出總計較上年增加。
五、管于西安市松江區婦幼健康院2018季度普遍共同費用財務審批開支結算的時候前提說明書
(一)平常公開費用財政費用支出 捐款費用支出 結算的時候整體具體情況
濟南市松江區婦幼健康院2018🉐年度一般公共預算財政撥款支出4220.61萬元,占本年支出合計的21.91%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加639.59萬元,增長17.86%。主要原因:本年度財政撥款基本支出經費增加,單位管理費用、人員成本增加,財政撥款支出總計較上年增加。
(二)一樣共同項目預算不需要撥付收入支出竣工決算節構現象
南京市松江區婦幼保建院2018🌱年度一般公共預算財政撥款支出4220.61萬元,主要用于以下方面:教育支出(類) 12.46萬元,占0.29%;社會保障和就業支出(類) 1421.43萬元,占33.68%;醫療衛生與計劃生育支出 (類)2721.44萬元,占64.48%;住房保障支出(類)65.28萬元,占1.55%。
(三)基本公共信息工程預算財政預算補貼款性支出竣工決算特定現狀
成都市松江區婦幼保健理療院2018🦹年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4228.18萬元,支出決算為4220.61萬元,完成年初預算的99.82%。決算數小于預算數的主要原因:本年度年末實際一般公共預算財政撥款決算數比年初預算數減少。其中:
1🌞、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)12.46萬元。主要用于:醫院職工醫療業務知識培訓。年初預算為0萬元(上年結余28.05萬元),支出決算為12.46萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度對醫院職工開展了醫療業務教育培訓支出,本年度沒有一般公共預算財政撥款支出此類年初預算,支出發生數是上年結余。
2𒐪、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)9.85萬元。主要用于:醫院離退休人員補貼。年初預算為9.85萬元,支出決算為9.85萬元,完成年初預算的100%。
3𓆉、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)1336.98萬元。 主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險。年初預算數為1336.98萬元,支出決算數為1336.98萬元。完成年初預算的100%。
4﷽、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)74.60萬元。 主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金。年初預算數為74.60萬元,支出決算數為74.60萬元。完成年初預算的100%
5ꩵ、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)婦產醫院(項)2622.25。主要用于:醫院開展日常經營、開展醫療業務運行支出。年初預算數為2652.88萬元,支出決算數為2622.25萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年度本單位減少了此項費用支出。
6ไ、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)10萬元。主要用于:醫院開展其他經營、醫療業務運行支出。年初預算數為0萬元,支出決算數為10.00萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度財政撥款調整增加其他公立醫院支出專項年初預算數。
7🥃、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生支出(項)0.6萬元。主要用于:醫院開展重大公共衛生醫療支出。年初預算數為0萬元,支出決算數為0.6萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度財政撥款調整增加重大公共衛生專項年初預算數。
8꧟、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)88.59萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險。年初預算數為88.59萬元,支出決算數為88.59萬元。完成年初預算的100%。
9🔴、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)項)65.28萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職工住房公積金。年初預算數為65.28萬元,支出決算數為65.28萬元。完成年初預算的100%。
六、管于鄭州市松江區婦幼養生保健院2018國庫年度通常情形公用工程預算國庫撥付大體收支預算情形表示
天津市松江區婦幼保鍵院2018ও年度一般公共預算財政撥款基本支出3813.06萬元,包括人員經費2640.29萬元,公用經費1172.77萬元。基本支出中:
1𝐆、工資福利支出2538.16萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。
2𝔍、商品和服務支出1172.77萬元,主要用于:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用。
3、對個人和家庭的補助102.13萬元,主要用于:離休費、退休費、撫恤金、醫療費。
七、光于東莞市松江區婦幼養護院2018年終通常公開估算民政補貼款“三公”事業費總支出竣工決算癥狀闡明
(一)“三公”經費預算國庫付款費用部門預算總體布局現象這說明。
杭州市松江區婦幼保鍵院2018🅷年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為15萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:本年度無因公出國(境)人員未發生因公出國(境)費用,本年度未發生公務招待費。
2018𒀰年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加0萬元,增長0%,其中:因公出國(境)費支出決算增加0萬元,增長0%;公務用車購置及運行維護費支出決算增加0萬元,增長0%;公務接待費支出決算增加0萬元,增長0%。因公出國(境)費支出減少的主要原因是本年度無因公出國(境)人員未發生因公出國(境)費用。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是本單位單位無公務用車。公務接待費支出減少的主要原因是本年度未發生公務招待費。
(二)“三公”經費教育支出財政預算付款教育支出結算的時候實際的問題表明。
昆明市松江區婦幼健康養生院2018年度目標無“三公”經費預算民政捐款收支。
八、光于滬市松江區婦幼調養院2018當年度當地政府性股權基金預算表不需要審批結余結算的時候的情況表明
佛山市市松江區婦幼保健理療院2018全年度無政府性性私募基金概算不需要撥付撥出。
九、國有控股資產管理銷售工程預算財政局付款狀態描述
北京市松江區婦幼保養院2018一年度無國企投資基金合作經營決算財政局撥付性支出。
十、其他的關鍵法定程序的現象表示
(一)行政機關操作勞務費費用環境
鄭州市松江區婦幼調養院2018年中高分子關開機運行預備費性支出。
(二)政府機構回收費用環境
成都市松江區婦幼健康保健院2018♋年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為443.54萬元,其中:貨物采購金額277.30萬元、服務采購金額166.24萬元。
(三)此車、建筑比較特殊擠占狀態
松江區婦幼養生保健院2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)工程預算績效考核維護癥狀
南京市松江區婦幼保健養生院2018當年度成本工程預決算考核安全方法制度業務工學作運行落實問題內容下面的:本部門安全方法制度業務實現了內容下面的成本工程預決算考核安全方法制度業務工學作機能:松江區婦保院成本工程預決算考核安全方法制度業務工學作機能,實現了完美的成本工程預決算考核安全方法制度業務工學作運行機能;全操作過程考核安全方法制度業務工學作落實問題:2018年度開展的績效跟蹤評價項目5個,涉及預算金額2024萬元;2018年度開展的績效評價項目5個🎃,涉及預算金額2024萬元,平均得分68.2分(其中,績效評級為“優”的項目5個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ一、不需要審批薪水:指行業年初度從本級不需要行業達到的不需要審批,屬于常見公用工程預算表不需要審批和中央政府性股票基金工程預算表不需要審批。
𓆏二、視野個人使收錄:指視野政府部門積極開展行業金融產品行動還有手游輔助行動拿得的個人使收錄。常見是:醫遼個人使收錄等。
♌三、操作使工資收入:指衛生事業公司在專業的業務員的活躍方案舉例說明輔助軟件的活躍方案模版開設非單獨選擇操作的活躍方案達成的使工資收入。
🥂四、其它的工資:指標準擁有的除“不需要捐款工資”、“企業發展工資”、“自主經營工資”等多于的工資。重要是:中國人民銀行年利息工資、飯堂餐費工資等。
五、期初結轉和盈余:是以當年度已經已完成、結轉到當年度按有觀規范再在使用的本金。
✤六、月底結轉和余額:指年初度或原先季度概預算讓、因主客觀前提會出現改變沒辦法按原計劃書全面實施,需超時到后來季度按相關聯法律規定仍然的使用的信貸資金。
七、基本的開支:指的單位為服務保障部門通常運行的、提交每天的事情責任而形成的幾項開支。
💛八、的項目付出:指行業為已完成相應的人事部門企業釣魚任務或企業的發展個人目標,在幾乎付出除此之外情況的杜六房加盟總部的付出。
♏九、運營經費結余:指事業心廠家在專門生活方案及輔助軟件生活方案本身實施非自主計算運營生活方案時有發生的經費結余。
𝓰十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🌠國慶、企視野部門正常運作視野費:指行政性部門和符合公務活動員法的管理的視野部門動用尋常公共服務預決算財政性補貼款確定的幾乎花費中的每天公供視野費花費。