佛山市松江區洞涇鎮街道社區環境衛生服務于中
2019半年度部門預算
目 錄
一號這部分北京市松江區洞涇鎮小區安全衛生服務管理心中情況
一、關鍵行政職能
二、組織 設立
第二部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
一、創收開支結算的時候總表
二、年收入結算的時候表
三、付出竣工決算表
四、不需要付款凈收入費用支出 結算的時候總表
五、大部分共公概預算民政付款收支預算表
六、一般來說公用部門預算財政廳撥付大致結余部門預算表
七、普通公共性結算的時候財政局審批“三公”接待費及危險機關執行接待費開支結算的時候表
八、政府機關性股權基金工程預算財政預算補貼款費用部門預算表
九、財力欠債情況下表
第三部分 松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
4.大部分 動詞釋義
第一部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心概況
一、核心功能
💯上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心是一所集醫療、預防、保健、康復、健康教育和計劃生育技術指導為一體的基層社區醫療衛生服務機構。中心位于松江區洞涇鎮長興東路1566號,本中心承擔著洞涇鎮的基本醫療、公共衛生和社區衛生服務。
二、裝置設計
會按照作出管理職責,🅘上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心設25個內設機構,包括:行政辦公室、工會、醫務科、護理部、預防保健科、社區科、全科醫療科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、臨終關懷科、康復醫學科、醫學檢驗科、醫學影像科、藥劑科、老年病房、財務科、后勤保障科、塘橋社區衛生室、磚橋社區衛生服務室、漁中心社區衛生服務室、涇東二村社區衛生服務室、潤景苑社區衛生服務站。
第二部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
2019年終利潤撥出竣工決算總表
企事業單位:十萬
工資收入 |
花費 |
||
樓盤 |
部門預算數 |
項目流程 |
結算的時候數 |
一、般服務性費用不需要補貼款薪水 |
3373.74 |
一、基本上公共信息安全服務開支 |
0 |
二、縣政府性貨幣基金費用預算財政性補貼款使收入 |
0 |
二、外交活動開支 |
0 |
三、領導政府補貼薪資收入 |
0 |
三、飲水機費用支出 |
0 |
四、事業性收入來源 |
4431.27 |
四、共同很安全費用支出 |
0 |
五、加盟營收 |
0 |
五、培育收支 |
0 |
六、所屬基層單位上交創收 |
0 |
六、物理學技術工藝結余 |
0 |
七、另外的薪水 |
0 |
七、和文化游玩體育課與山東新農商軟件科技有限公司性支出 |
0 |
|
|
八、的社會確保和大學生就業經費支出 |
391.56 |
|
|
九、安全安全支出費用 |
6691.25 |
|
|
十、節能工業節能工業節能費用 |
0 |
|
|
十一國慶、城鄉建設街道辦事處結余 |
0 |
|
|
12、農林業水結余 |
0 |
|
|
十五、交通線車輛運輸花費 |
0 |
|
|
十四、資源量勘測企業信息等其他支出 |
0 |
|
|
15、金融業服務項目業等費用支出 |
0 |
|
|
16、財務收入支出 |
0 |
|
|
十六、協助其余地區劃分收入支出 |
0 |
|
|
18、必然能源淺海氣象預報等性支出 |
0 |
|
|
十八、商品房保護開支 |
106.65 |
|
|
三十、調味品油料存儲撥出 |
0 |
|
|
二十一月、傷害有效預防及作為應急的管理系統撥出 |
0 |
|
|
二十三、其余撥出 |
0 |
上年效益合計數 |
7805.01 |
上年收支累計數 |
7189.46 |
用參公貨幣基金解決收入支出表差額 |
0 |
盈余重新分配 |
616.05 |
年末結轉和余額 |
12.87 |
年終結轉和節余 |
12.37 |
共計 |
7817.88 |
總結 |
7817.88 |
2019年末收益竣工決算表
基層單位:多萬元
投資項目 |
年初薪資加總 |
財政廳付款年收入 |
上家補助金納入 |
自己事業凈收入 |
經營管理盈利 |
復屬廠家繳納凈收入 |
一些利潤 |
||||
功能分類 |
幾個會計科目明稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
7805.01 |
3373.74 |
0 |
4431.27 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
|
|
發展質量保障和大學生就業支出費用 |
391.56 |
384.9 |
0 |
6.66 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
|
政府部門行業機構離退體 |
391.56 |
384.9 |
0 |
6.66 |
0 |
0 |
|
|
208 |
05 |
02 |
事業心的單位離退休之 |
6.66 |
0 |
0 |
6.66 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
05 |
市直機關事業上的企單位最基本頤養商業保險激費收支 |
264.37 |
264.37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
06 |
危險機關事業性基層單位工作年金交款經費支出 |
120.53 |
120.53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
|
|
衛生學建康其他支出 |
7306.8 |
2882.19 |
0 |
4424.61 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
03 |
|
基層黨組織醫療管理健康組織 |
5810.05 |
2069.72 |
0 |
3740.33 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
03 |
01 |
縣城平臺衛生管理培訓機構 |
5810.05 |
2069.72 |
0 |
3740.33 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
04 |
|
公益性干凈衛生 |
1357.05 |
812.47 |
0 |
544.58 |
0 |
0 |
|
|
210 |
04 |
08 |
大多公共信息衛生管理功能 |
1357.05 |
812.47 |
0 |
544.58 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
|
行政事務行業部門社區醫療 |
139. 7 |
0 |
0 |
139.7 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
02 |
行業企業醫療服務 |
139.7 |
0 |
0 |
139.7 |
|
|
|
|
221 |
|
|
自建房保障措施付出 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
|
商品房體制改革支出費用 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
01 |
公寓房北京公積金 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2019月度其他支出結算的時候表
企事業單位:萬余元
好項目 |
當年度收支自動求和 |
基本的性支出 |
新項目經費支出 |
上交國家上級部門總支出 |
生意開支 |
對附屬醫院工作單位補貼金收入支出 |
||||
功能分類 |
學科名號 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
7189.46 |
6964.73 |
224.73 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
|
|
社會上有效保障和出去上班收支 |
391.56 |
391.56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
|
政府部門自己事業工作單位離退休之 |
391.56 |
391.56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
02 |
事業上標準離退居二線 |
6.66 |
6.66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
05 |
行政計量單位行業計量單位通常給養老安全付款教育支出 |
264.37 |
264.37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
06 |
行政機關事業有成部門職位年金繳納經費支出 |
120.53 |
120.53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
|
|
公共衛生安全健康開支 |
6691.25 |
6466.52 |
224.73 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
03 |
|
基層組織整形環境衛生公司 |
5194.5 |
5035.25 |
159.25 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
03 |
01 |
大都市特別清潔設備 |
5194.5 |
5035.25 |
159.25 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
04 |
|
公用醫療衛生 |
1357.05 |
1291.57 |
65.48 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
04 |
08 |
大體公用干凈貼心服務 |
1357.05 |
1291.57 |
65.48 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
|
行政機關事業發展方醫用 |
139. 7 |
139.7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
02 |
視野基層單位診療 |
139.7 |
139.7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
|
|
個人住房后勤保障收入支出 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
|
居住房機構改革收支 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
01 |
公寓房北京公積金 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2019當年度財政性撥付工資收入總支出預算總表
企業單位:萬是
創收 |
性支出 |
||||
工程項目 |
預算數 |
產品 |
總計 |
普通公用成本預算財政部門付款 |
部門性債券財政性預算財政性捐款 |
一、似的公用項目預算財政預算捐款 |
3373.74 |
一、基本公共性服務于開支 |
|
|
|
二、當地政府性基金投資估算國庫補貼款 |
0 |
二、國際關系撥出 |
|
|
|
|
|
三、國防安全付出 |
|
|
|
|
|
四、通用健康安全支出費用 |
|
|
|
|
|
五、教導結余 |
|
|
|
|
|
六、科學學的技術收支 |
|
|
|
|
|
七、文化產業游玩體肓與傳媒廣告支出費用 |
|
|
|
|
|
八、時代保障機制和大學生就業付出 |
384.9 |
384.9 |
|
|
|
九、環保綠色健康經費支出 |
2882.19 |
2882.19 |
|
|
|
十、高效節能付出 |
|
|
|
|
|
五一、成鄉小區收支 |
|
|
|
|
|
十三、農林業水結余 |
|
|
|
|
|
十五、交通出行貨運花費 |
|
|
|
|
|
十四、產品探礦圖片信息等收入支出 |
|
|
|
|
|
第十三、商業樓服務業等其他支出 |
|
|
|
|
|
第十六、財經經費支出 |
|
|
|
|
|
十六、扶持的區縣撥出 |
|
|
|
|
|
十九、天然資源大海氣象局等開支 |
|
|
|
|
|
十八、往房有保障性支出 |
106.65 |
106.65 |
|
|
|
第二十、油糧物資供應產出性支出 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、災害性有機廢氣及突發經營總支出 |
|
|
|
|
|
二12、其余教育支出 |
|
|
|
年初收入來源加總 |
3373.74 |
上年經費支出總計 |
3373.74 |
3373.74 |
|
月初財政廳付款結轉和余額 |
0 |
年終財務補貼款結轉和余額 |
|
|
|
一、平常公眾概預算財政支出審批 |
0 |
|
|
|
|
二、政府部性新基金決算財政局補貼款 |
0 |
|
|
|
|
總共 |
3373.74 |
共計 |
3373.74 |
3373.74 |
|
2019年基本上公共性部門預算財政部門付款性支出部門預算表
廠家:W
新項目 |
總計 |
基本的支出費用 |
頂目費用支出 |
||||
功能表劃分類別 科目表打碼 |
考試科目名字 |
||||||
類 |
款 |
項 |
|||||
208 |
|
|
社會性的保障和出去上班撥出 |
384.9 |
384.9 |
0 |
|
208 |
05 |
|
政府部門行業的單位離退居二線 |
384.9 |
384.9 |
0 |
|
208 |
05 |
05 |
政府機關視野工作單位最基本社區養老金服務繳付性支出 |
264.37 |
264.37 |
0 |
|
208 |
05 |
06 |
行政企業單位工作企業單位職業角色年金納費結余 |
120.53 |
120.53 |
0 |
|
210 |
|
|
清潔衛生身心健康結余 |
2882.19 |
2670.16 |
212.03 |
|
210 |
03 |
|
基層人員醫療保健環境衛生組織機構 |
2069.72 |
1923.17 |
146.55 |
|
210 |
03 |
01 |
城區社群衛生管理公司 |
2069.72 |
1923.17 |
146.55 |
|
210 |
04 |
|
共公環境衛生 |
812.47 |
746.99 |
65.48 |
|
210 |
04 |
08 |
大多公共信息衛生防疫服務項目 |
812.47 |
746.99 |
65.48 |
|
221 |
|
|
房產維護總支出 |
106.65 |
106.65 |
0 |
|
221 |
02 |
|
居住房改善費用 |
106.65 |
106.65 |
0 |
|
221 |
02 |
01 |
往房住房基金 |
106.65 |
106.65 |
0 |
|
總計 |
3373.74 |
3161.71 |
212.03 |
|
2019本年常規上共同財政預算預算財政預算撥付常規結余部門預算表
標準:萬塊
工程 |
累計 |
職工金費 |
公供經費支出 |
||
資金定義 題目商品編碼 |
項目標題 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
底薪福利福利其他支出 |
3161.28 |
3161.28 |
|
301 |
01 |
最基本員工工資 |
367.61 |
367.61 |
|
301 |
02 |
經費補貼款 |
174.67 |
174.67 |
|
301 |
03 |
年終獎金 |
0 |
0 |
|
301 |
06 |
膳食補助費費 |
92.68 |
92.68 |
|
301 |
07 |
業績考核底薪 |
1215.39 |
1215.39 |
|
301 |
08 |
機關人事院校人事院校差不多社區社保養老行業交款 |
264.37 |
264.37 |
|
301 |
09 |
專業年金繳納費用 |
120.53 |
120.53 |
|
301 |
10 |
勞務派遣人員常見醫遼商業險激費 |
|
|
|
301 |
11 |
公務接待員醫疔補助款納費 |
|
|
|
301 |
12 |
某個社會發展有保障繳納費用 |
43.45 |
43.45 |
|
301 |
13 |
公寓房住房基金 |
106.65 |
106.65 |
|
301 |
14 |
醫療服務費 |
0 |
0 |
|
301 |
99 |
任何很大打工族薪資福利金收入支出 |
775.93 |
775.93 |
|
302 |
|
品牌和服務管理總支出 |
|
|
|
302 |
01 |
企業辦公費 |
|
|
|
302 |
02 |
彩印費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢了解費 |
|
|
|
302 |
04 |
流程手續訂 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
電價 |
|
|
|
302 |
07 |
電力費 |
|
|
|
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業保安的承包費 |
|
|
|
302 |
11 |
交通費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國工作(境)服務費 |
|
|
|
302 |
13 |
檢修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
供應費 |
|
|
|
302 |
15 |
例會費 |
|
|
|
302 |
16 |
課程培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務到訪到訪費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業化資料費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購入費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用清潔燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
授權委托書國際業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會專項資金 |
|
|
|
302 |
29 |
公益福利費 |
|
|
|
302 |
31 |
國家公務租車運營運營費 |
|
|
|
302 |
39 |
各種交通費學費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增加費 |
|
|
|
302 |
99 |
各種淘寶商品和服務的其他支出 |
0 |
0 |
|
303 |
|
對一個人家庭環境環境的經濟補貼 |
0.43 |
0.43 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休之費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
現在的生活補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療保健費補貼金 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
福利金 |
0.43 |
0.43 |
|
303 |
10 |
用戶農林制造津貼 |
|
|
|
303 |
99 |
別對個和人的補貼 |
|
|
|
310 |
|
基金性費用 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公區裝置租賃費 |
|
|
|
310 |
03 |
專屬機 折舊費 |
|
|
|
310 |
07 |
信息查詢手機網絡及小軟件采購自動更新 |
|
|
|
310 |
13 |
因公出行用車購買 |
|
|
|
310 |
19 |
某個流量軟件工具置辦 |
|
|
|
310 |
21 |
古墓葬和創意陳列品采購 |
|
|
|
310 |
22 |
隱約資金折舊費 |
|
|
|
310 |
99 |
其他的資本性教育支出 |
|
|
|
合計數 |
3161.71 |
3161.71 |
|
0
2019本年度般公共信息概算財政結余審批“三公”金費及單位執行金費結余部門預算表
組織:70萬
普通公開概算財政預算審批“三公”資金 |
行政機關使用 接待費預算數 |
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合計數 |
因公出國工作 (境)費 |
公務活動用車的采購及使用費 |
公務活動接待廳費 |
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小計 |
國家公務租車 采購費 |
公務活動公務車 正常運行費 |
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概預算數 |
竣工決算數 |
項目預算數 |
竣工決算數 |
項目預算數 |
預算數 |
預算表數 |
竣工決算數 |
決算數 |
竣工決算數 |
財政預算數 |
竣工決算數 |
0 |
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0 |
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2019半年度地方政府性股票基金工程預算國庫撥付收入支出預算表
企業:余萬元
好項目 |
累計 |
首要費用 |
項目收入支出 |
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功能模塊等級分類 學科編號規則 |
考試科目種類 |
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類 |
款 |
項 |
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加總 |
0 |
0 |
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注:上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019財政年度資本資產負債癥狀表 |
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余額組織:十萬 |
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用戶 |
的價值 |
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期初數 |
歲末數 |
期初數 |
歲末數 |
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一、資產投資累計數 |
—— |
—— |
3475.59 |
4093.26 |
(一)流入基金 |
—— |
—— |
2580.73 |
3186.89 |
(二)固定不動財力 |
—— |
—— |
2452.76 |
2661.12 |
其中:1.房屋(平方米) |
8236.87 |
8236.87 |
704.46 |
704.46 |
𝄹 2.代用主設備(臺/套/輛) |
537 |
601 |
563.06 |
607.29 |
♏ 這里面:(1)配送車輛(輛) |
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🍌 基本上公務接待車輛使用 |
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💎 稽查交警執法使用車 |
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൲ 勞動防護專科高技術車輛 |
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♒ 某個車輛使用 |
1 |
1 |
20.01 |
20.01 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
547 |
520 |
1082.86 |
1246.49 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
158.8 |
158.8 |
🥀 4.另外緊固固資 |
—— |
—— |
102.38 |
102.88 |
ꦺ 減:積攢折舊費用及減值備好 |
—— |
—— |
1557.9 |
1754.75 |
(三)長年債權加盟 |
—— |
—— |
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(四)短期債卷的投資 |
—— |
—— |
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(五)在修建項目 |
—— |
—— |
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(六)無形之中財力 |
—— |
—— |
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😼 減:連續攤銷 |
—— |
—— |
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(七)另外的凈資產 |
—— |
—— |
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二、過負債的累計 |
—— |
—— |
753.89 |
852.91 |
三、凈資產投資預估合計 |
—— |
—— |
2721.7 |
3240.35 |
第三部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、有關東莞市松江區洞涇鎮社區健康健康提供服務點點2019每年利潤付出竣工決算總體經濟狀況介紹
滬市松江區洞涇鎮社區的服務學衛生學的服務主2019ಞ年度收入總計為7817.88萬元、支出總計為7817.88萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1175.19萬元。主要原因:門診就診人次比去年增加、醫護人員人數增加;藥品和人員費用等公用經費增加。
二、有關東莞市松江區洞涇鎮特別干凈的管理中心的2019半年度收錄竣工決算癥狀反映
當年度🌺收入合計7805.01萬元,其中:財政撥款收入3373.74萬元,占43.23%;事業收入4431.27萬元,占56.77%。
三、介紹傷害市松江區洞涇鎮街道辦清潔功能中央2019年末撥出預算環境這說明
上年🐬支出合計7189.46萬元,其中:基本支出6964.73萬元,占96.87%;項目支出224.73萬元,占3.13%。
四、就廣州市松江區洞涇鎮街道環衛功能管理中心2019年中財政廳付款創收總支出總體設計癥狀說明
濟南市松江區洞涇鎮特別健康售后服務平臺的2019𝓡年度財政撥款收支總決算3373.74萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加485.86萬元,增長16.82%。主要原因:醫護人員的增加,隨之人員經費及公用經費的增加。
五、光于佛山市松江區洞涇鎮社區居委會環衛服務性心中2019年中基本上公用設施概預算財政付出捐款付出預算原因說明書
(一)通常問題下服務性估算財政預算捐款花費預算基本問題
深圳市松江區洞涇鎮小區干凈衛生功能中間2019ꦇ年度一般公共預算財政撥款支出3373.74萬元,占本年支出合計的46.93%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加485.86萬元,增長16.82%。主要原因:醫護人員的增加,隨之人員經費及公用經費的增加。
(二)一般來說公用項目預算財政部門撥付性支出部門預算架構現象
傷害市松江區洞涇鎮街道社區健康貼心服務重心2019📖年度一般公共預算財政撥款支出3373.74萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)384.9萬元,占11.41%;衛生健康支出(類)2882.19萬元,占85.43%;住房保障支出(類)106.65萬元,占3.16%。
(三)普遍公用設施概預算財政性捐款付出預算實際上時候
鄭州市松江區洞涇鎮社區安全服務重心干凈衛生安全服務重心2019𝕴年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3190.99萬元,支出決算為3373.74萬元,完成年初預算的105.73%。決算數大于預算數的主要原因:人員的增加導致了人員經費的增加。其中:
1🧜、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)為264.37萬元。主要用于:單位人員基本養老保險繳費支出。年初預算為305.36萬元,決算數小于預算數的主要原因:按規定繳納國家規定的基本養老保險。
2🙈、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)120.53萬元。主要用于:單位人員職業年金繳費支出。年初預算為122.14萬元,決算數小于預算數的主要原因:按規定繳納國家規定的職業年金。
3ಞ、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2069.72萬元。主要用于:在職人員的人員經費支出和項目支出。年初預算為2010.21萬元,決算數大于預算數的主要原因:增加人員經費的支出。
4✃、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)基本公共衛生服務(項)812.47萬元。主要用于:在職人員的人員經費支出和項目支出。年初預算為646.4萬元,決算數大于預算數的主要原因:增加人員經費的支出。
5𝄹、住房保障支出(類)住房保障支出(款)住房公積金(項)106.65萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為106.88萬元,決算數小于預算數的主要原因:按規定繳納國家規定的住房公積金。
六、管于廣州市松江區洞涇鎮區域干凈衛生售后服務公司2019季度普遍公用工程預算財政資金撥付基本性其他支出竣工決算問題這說明
蘇州市松江區洞涇鎮區域衛生間服務基地2019年度一般公共預算財政撥款基本支出3161.71萬元,包括人員經費3161.71萬元。基本支出中:
1、 工資福利支出3161.28萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、伙食補助、繳納社會保障費。
2、 對個人和家庭的補助0.43萬元,主要用于:獨生子女的補助。
七、對于武漢市松江區洞涇鎮街道辦事處安全精準服務管理中心2019本年一樣公眾概算財政收入支出付款“三公”事業費收入支出竣工決算癥狀表明
武漢市松江區洞涇鎮片區衛生監督服務質量平臺2019年度目標無“三公”專項經費財政預算補貼款結余。
八、至于南京市松江區洞涇鎮小區干凈服務保障基地2019月度政府辦公室性貨幣基金項目預算財政經費支出撥付經費支出結算的時候具體情況說
滬市松江區洞涇鎮社群食品衛生服務項目核心2019一年度無政府辦公室性債券預決算財政結余補貼款結余。
九、國有土地資產管理經營的費用預算財政支出補貼款癥狀闡明
൩北京市松江區洞涇鎮社區醫療管理衛生管理功能機構2019本年無國家股投資者生產財政性預算財政性撥付收支。
十、許多重要性事宜的事情解釋
(一)單位開機運行事業費收支癥狀
北京市松江區洞涇鎮居委食品衛生服務管理中心局2019本年度硅酸關運作預備費開支。
(二)人民政府選擇收入支出狀態
滬市松江區洞涇鎮街道辦干凈貼心服務中央2019꧙年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為462.98萬元,其中:貨物采購金額115.06萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額347.92萬元。
(三)維修、自建房獨特暫用情況發生
深圳市松江區洞涇鎮社區清潔衛生清潔衛生貼心服務公司2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)決算績效考核標準化管理前提
武漢市松江區洞涇鎮社區網站健康工作中心點2019年度目標決算業績考核管理工學院作運作搞好的情況如下所示:本部門乃至每一位員工確立了正確工程成本概預算任務效績考評任務服務于管理制度機能:東莞市松江區洞涇鎮居委會環境衛生防疫任務重心工程成本概預算任務效績考評任務服務于管理制度機能,確立了東莞市松江區洞涇鎮居委會環境衛生防疫任務重心的工程成本概預算任務效績考評任務服務于管理制度任務機能𓄧;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目16個,涉及預算金額191.83萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目16個,涉及預算金額191.83萬元;績效自評的2019年度項目16個,涉及預算金額191.83萬元。
第四部分 名詞解釋
꧃一、國庫局撥付凈收入:指標準本期從本級國庫局個部門拿得的國庫局撥付,涉及常見共公概算國庫局撥付和現政府性資金概算國庫局撥付。
🍒二、自己創業凈利潤:指自己創業基層單位發展專業的保險業務活動組織組織試述輔佐活動組織組織獲取的凈利潤。重要是:醫療設備凈利潤等。
⛦三、生產收益:指工作工作單位在專業技術國際業務活動舉例輔助性活動之下積極開展非獨立自主結算生產活動獲得的收益。
四、各種創收:指的單位拿得的除“財政局審批創收”、“衛生事業創收”、“生意創收”等或者的創收。
五、月初結轉和余額:意指當年度還未進行、結轉到年初按有關的信息標準規定以后便用的金額。
🔯六、年終結轉和節余:指本一年終度或一年前一年終財政預算具體安排、因事實經濟條件遭受變動不可按原工作方案推進,需超時到而后一年終按管于標準規定延續操作的資本。
💮七、通常性支出費用:指基層單位為保駕護航貸款機構正常情況下在運轉、做完生活任何任何而情況的基本性支出費用。
ဣ八、創業項目教育費用:指行業為完工特定的的行政管理運轉神器任務或事業有成成長 階段目標,在基本的教育費用模版造成的一項教育費用。
🌳九、操作者費用收支 :指企事業的單位在專業的行動及氧化硅行動之下開發非獨有成本計算操作者行動發生了的費用收支 。
🐻十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
♑國慶、部門自動運行資金投入:指行政經營廠家和圖案填充因公員法經營的企事業廠家選擇平常公共信息費用財政廳撥付籌劃的基本的撥出中的定期共用資金投入撥出。