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2018年度部門決算公開(上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 上傳時:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

廣州市松江區洞涇鎮社區的服務站環保的服務中央

2018每年部位竣工決算

 

 

 


目  錄

 

第一次有些 東莞市松江區洞涇鎮小區衛生學功能管理中心簡介

一、最主要主要職責

二、方結算的時候方組合

第二部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、工資收入結余預算總表

二、收入來源部門預算表

三、付出部門預算表

四、財政教育支出捐款效益教育支出部門預算總表

五、尋常共同預算財政廳補貼款費用預算表

六、一半公用費用預算財政結余撥付基本性結余預算表

七、普遍公共性成本預算不需要捐款“三公”費用及部門開機運行費用費用支出 結算的時候表

八、地方政府性理財產品費用財務審批總支出竣工決算表

九、股權債務的情況報告

第三部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

4區域 詞解讀

 


第一部分    上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心概況

 

一、主要是崗位職責

ไ上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心是一所集醫療、預防、保健、康復、健康教育和計劃生育技術指導為一體的基層社區醫療衛生服務機構。中心位于松江區洞涇鎮長興東路1566號,本中心承擔著洞涇鎮的基本醫療、公共衛生和社區衛生服務。

二、工作單位部門結算的時候工作單位搭建

隨著所訴崗位責任制,🎀上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心設25個內設機構,包括:行政辦公室、工會、醫務科、護理部、預防保健科、社區科、全科醫療科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、臨終關懷科、康復醫學科、醫學檢驗科、醫學影像科、藥劑科、老年病房、財務科、后勤保障科、塘橋社區衛生室、磚橋社區衛生服務室、漁中心社區衛生服務室、涇東二村社區衛生服務室、潤景苑社區衛生服務站。
📖第二部分    上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

2018第四季度個人收入收入支出結算的時候總表

計量單位:萬是

效益

花費

好項目

部門預算數

樓盤

部門預算數

一、財政廳補貼款收益

2887.88

一、應該保障性保障收支

0

  表中:政府部性基金、期貨、現貨、微盤成本預算財政局付款

0

二、外交活動支出費用

0

二、上家補帖收入水平

20.55

三、國防教育費用

0

三、事業上薪資收入

3361.77

四、服務性安會性支出

0

四、經營管理營收

0

五、教導開支

6.22

五、附帶計量單位繳納年收入

0

六、科學性技巧付出

0

六、其它納入

350.49

七、人文休育與影視文化付出

0

 

 

八、市場經濟保駕護航和擇業費用

377.03

 

 

九、醫療器械環境衛生與規劃生肓付出

5848.66

 

 

十、綠色建筑壞保總支出

0

 

 

11、城鄉一體化街道辦事處費用

0

 

 

十三、農林業水收入支出

0

 

 

十四、交通銀行配送費用支出

0

 

 

十四、資源性勘查短信等撥出

0

 

 

十八、商業性的功能業等付出

0

 

 

第十六、金融資本費用

0

 

 

十六、扶持某些省市支出費用

0

 

 

二十、土地海域氣象臺等教育支出

0

 

 

19、公寓房保障措施支出費用

91.42

 

 

四十、調味品物資供應保障花費

0

 

 

二十一國慶、許多支出費用

0

年初收益加總

6620.69

本年度性支出自動求和

6323.33

用工作股權基金擬補出入差額

0

節余確定

306.49

月初結轉和盈余

22

年終結轉和盈余

12.87

總共

6642.69

總共

6642.69


2018財政年度營收結算的時候表

企事業單位:余萬元

項目流程

上年效益總計

財務補貼款年收入

上司補貼申請書薪水

事業性收錄

經營者薪水

附帶計量單位上交收入水平

另外的工資收入

功能分類
科目編碼

科目表稱呼

合計數

6620.69 

2887.88 

20.55 

3361.77 

0 

0 

350.49 

205

 

 

學校收入支出

6.22 

6.22 

0 

0 

0 

0 

0 

205

08

 

進修學校及專業培訓

6.22 

6.22 

0 

0 

0 

0 

0 

205

08

03

培訓學習結余

6.22 

6.22 

0 

0 

0 

0 

0 

208

 

 

世界擔保和擇業其他支出

377.03

8.16

0

368.87

0

0

0

208

05 

 

政府部門衛生事業廠家離離休

377.03

8.16

0

368.87

0

0

0

208

05

02

事業發展部門離辭職

1.22

1.22

0

0

0

0

0

208

05

 05

政府機關創業公司的根本頤養天年保險行業繳付教育支出★

269.47

4.96

0

264.51

0

0

0

208

05 

06 

行政機關企事業單位編制名稱新職業年金付費支出費用★

106.34

1.98

0

104.36

0

0

0

210

 

 

醫療器械衛生防疫與工作計劃懷孕總支出

6146.02

2871.77

20.55

2903.21

0

0

350.49

210

03

 

基本醫療清潔清潔平臺

4904

1987.46

20.55

2545.5

0

0

350.49

210

03

01

城鎮片區清潔平臺

4899.91

1983.37

20.55

2545.5

0

0

350.49

210

03

99

相關基層工作醫療環保環保平臺付出

4.09

4.09

0

0

0

0

0

210

04

 

公用清潔

1239.67

881.96

0

357.71

0

0

0

210

04

08

  基礎公共信息環保的服務

1239.67 

881.96 

0 

357.71 

0 

0 

0 

210

11

 

行政機關教育事業計量單位醫治

2.35

2.35

0

0

0

0

0

210

11

02

參公院校醫療衛生

2.35

2.35

0

0

0

0

0

211

 

 

住宅保險經費支出

91.42 

1.73 

0 

89.69 

0 

0 

0 

211

02

 

住宅教育體制改革付出

91.42 

1.73 

0 

89.69 

0 

0 

0 

211

02 

01 

房屋社保公積金

91.42 

1.73 

0 

89.69 

0 

0 

0 

 


2018年中費用支出 結算的時候表

公司的:萬多

工程

年初教育支出累計

最基本撥出

項目教育支出

上交上級部門付出

運營收入支出

對付屬院校補助金費用

功能分類
科目編碼

幾個會計科目名稱

累計

6323.33 

5820.5 

502.83 

0 

0 

0 

205

 

 

教育輔導費用

6.22

0

6.22

0

0

0

205

08

 

規培及訓練

6.22

0

6.22

0

0

0

205

08

03

訓練結余

6.22

0

6.22

0

0

0

208

 

 

社會存在保險和出去上班收支

377.03

377.03

0

0

0

0

208

05 

 

政府部門事業上的工作單位離養老金

377.3

377.03

0

0

0

0

208

05

02

衛生事業計量單位離養老

1.22

1.22

0

0

0

0

208

05

 05

機關企事業方企事業方大致頤養天年人身險網上繳費開支★

269.47

269.47

0

0

0

0

208

05 

06 

標準事業有成標準專職年金激費付出★

106.34

106.34

0

0

0

0

210

 

 

整形衛生防疫與計劃方案懷孕收支

5848.66

5352.05

496.61

0

0

0

210

03

 

群眾醫疔公共衛生裝置

4606.64

4298.07

308.57

0

0

0

210

03

01

省會城市居委干凈衛生組織機構

4602.55

4298.07

304.48

0

0

0

210

03

99

別農村基層醫療服務衛生監督平臺花費

4.09 

0 

4.09 

0 

0 

0 

210

04

 

公共性清潔衛生

1239.67 

1051.63 

188.04 

0 

0 

0 

210

04

08

  一般服務的性醫療衛生服務的

1239.67 

1051.63 

188.04 

0 

0 

0 

210

11

 

財政創業公司醫療機構

2.35 

2.35 

0 

0 

0 

0 

210

11

02

企事業機關單位醫疔

2.35 

2.35 

0 

0 

0 

0 

211

 

 

個人住房得到保障付出

91.42 

91.42 

0 

0 

0 

0 

211

02

 

居住房教育體制改革花費

91.42 

91.42 

0 

0 

0 

0 

211

02 

01 

住宅房住房基金

91.42

91.42

0

0

0

0

 


2018本年度民政撥付薪資撥出部門預算總表

工作單位:萬余元

個人收入

花費

工程項目

預算數

該項目

累計

通常情況公眾概預算財政部門捐款

當地政府性資金概預算不需要審批

一、一半通用成本預算民政捐款

2887.88 

一、一般來說共公服務結余

 

 

 

二、政府性性資金費用預算財政局撥付

0 

二、外交活動經費支出

 

 

 

 

 

三、國家安全費用支出

 

 

 

 

 

四、服務性衛生經費支出

 

 

 

 

 

五、教育學校教育支出

6.22 

6.22 

 

 

 

六、物理學水平其他支出

 

 

 

 

 

七、藝術軍事體育與山東新農商軟件科技有限公司收入支出

 

 

 

 

 

八、社會各界服務和擇業收支

8.16 

8.16 

 

 

 

九、醫療保障干凈與計劃怎么寫計劃生育政策收支

2871.77 

2871.77 

 

 

 

十、低碳環保標準開支

 

 

 

 

 

國慶、成鄉社區居委會經費支出

 

 

 

 

 

12、農業水總支出

 

 

 

 

 

第十五、交通管理運輸車花費

 

 

 

 

 

十四、教育資源勘查消息等總支出

 

 

 

 

 

第十六、業務業務業等性支出

 

 

 

 

 

十五、金融創新經費支出

 

 

 

 

 

十二、幫扶別的城市支出費用

 

 

 

 

 

十七、國土資源深海氣象條件等總支出

 

 

 

 

 

黨的十九、自建房確保花費

1.73 

1.73 

 

 

 

二十二、油糧廢舊物資儲備庫性支出

 

 

 

 

 

二11、任何收支

 

 

 

本年度效益加總

2887.88 

上年開支累計

2887.88 

2887.88 

 

年末財政資金捐款結轉和余額

 

年底財政預算撥付結轉和余額

 

 

 

      通常情況下公用決算民政付款

 

 

 

 

 

      當地政府性私募基金估算財政部門捐款

 

 

 

 

 

總額

2887.88 

總結

 2887.88

2887.88 

 

 


2018年基本公益性項目預算財政性撥付付出部門預算表

機構:W

工作

自動求和

一般其他支出

投資項目性支出

效果等級分類

會計分類編碼查詢

課程簡稱

205

 

 

教學經費支出

6.22 

0 

6.22

205

08

 

出國技術培訓及技術培訓

6.22 

0 

6.22

205

08

03

培訓課收入支出

6.22 

0 

6.22

208

 

 

世界 維護和學生就業其他支出

8.16

8.16

0

208

05 

 

人事部門事業上的企業單位離退居二線

8.16

8.16

0

208

05

02

企事業機構離養老金

1.22

1.22

0

208

05

 05

政府部門人事工作單位基礎頤養天年保費繳納費用費用支出 ★

4.96

4.96

0

208

05 

06 

機關行業衛生事業行業職業選擇年金交款花費★

1.98

1.98

 

210

 

 

醫遼衛生間與年度計劃生孩教育支出

2871.77

2434.16

437.61

210

03

 

基層人員醫療設備衛生管理企業

1987.46

1720.26

267.2

210

03

01

中國城市居委安全衛生設備

1983.37

1720.26

263.11

210

03

99

其他的基層組織醫療保健環保裝置總支出

4.09

0

4.09

210

04

 

公共信息環衛

881.96

711.55

170.41

210

04

08

  大體公用設施干凈衛生服務于

881.96 

711.55 

170.41

210

11

 

行政機關創業計量單位診療

2.35

2.35

0

210

11

02

人事單位名稱醫院

2.35

2.35

0

211

 

 

個人住房切實保障花費

1.73 

1.73 

0

211

02

 

往房轉型費用

1.73 

1.73 

0

211

02 

01 

個人個人公積金貸款

1.73 

1.73 

0

加總

2887.88

2444.05

443.83


2018第四季度通常情況下公共信息費用財政預算付款總體收支結算的時候表

  公司的:余萬元

好項目

總金額

者專項經費

公共經費支出

市場經濟分類整理

科目必打碼

科目必名稱大全

301

 

工資收入好處性支出

2170.78

2170.78

0

301

01

  幾乎公資

298.69

298.69

0

301

02

  津貼費補貼費

185.72

185.72

0

301

03

  獎金稅

0

0

0

301

06

  餐費補貼費費

117.64

117.64

0

301

07

  考核公司

915.37

915.37

0

301

08

市直機關行業機構基本性健康養老保險行業費

4.95

4.95

0

301

09

工作年金繳納費用

3.96

3.96

0

301

10

企業員工基礎醫療保障商業險交款

78.08

78.08

0

301

11

公務活動員醫療管理補助金付款

0

0

0

301

12

其余社會存在服務納費

8.77

8.77

0

301

13

租賃房社保公積金

1.73

1.73

0

301

14

醫療機構費

0

0

0

301

99

  同一薪水有福利開支

555.87

555.87

0

302

 

產品和功能其他支出

272.63

0

272.63

302

01

  辦公裝修費

0

0

0

302

02

  印廠費

11.17

0

11.17

302

03

  資詢費

0

0

0

302

04

  辦理手交費

0

0

0

302

05

  有水費

6.24

0

6.24

302

06

  用電

66.16

0

66.16

302

07

  電力費

11.95

0

11.95

302

08

  冬季取暖費

0

0

0

302

09

  物業客服管理系統費

149.21

0

149.21

302

11

  出差費

0

0

0

302

12

  因公出境(境)費用的

0

0

0

302

13

  維修費(護)費

0

0

0

302

14

  租售費

0

0

0

302

15

  會議安排費

0

0

0

302

16

  培訓課費

0

0

0

302

17

  公務活動接待工作費

0

0

0

302

18

  上用建材費

0

0

0

302

24

  被裝購入費

0

0

0

302

25

  專用型燃劑費

0

0

0

302

26

  勞務派遣公司費

0

0

0

302

27

  信賴行業費

0

0

0

302

28

  工會組織接待費

0

0

0

302

29

  副利費

10.8

0

10.8

302

31

  因公用車的使用運維費

0

0

0

302

39

  另外的交通管理服務費

0

0

0

302

40

  稅金及增添的費用

0

0

0

302

99

  一些各種商品和的服務總支出

17.1

0

17.1

303

 

對我們和小家庭的補貼費

0.64

0.64

0

303

01

  離休費

0

0

0

303

02

  提前退休費

0

0

0

303

03

  退職(役)費

0

0

0

303

04

  撫恤金

0

0

0

303

05

  居住津貼

0

0

0

303

07

  醫療服務費補貼

0

0

0

303

08

  國家助學金金

0

0

0

303

09

  返現獎勵金

0.64

0.64

0

303

10

人林果業生產銷售補貼金

0

0

0

303

99

  許多人和家居的經濟補貼費用

0

0

0

310

 

資本公司性性支出

0

0

0

310

02

  辦公場所的設備新購

0

0

0

310

03

  專屬環保設備購買

0

0

0

310

07

  相關信息微信網絡及PC軟件購入刷新

0

0

0

310

13

  國家公務專車新購

0

0

0

310

19

  其它交通線軟件購進

0

0

0

310

22

  無形中債務購置費

0

0

0

310

99

  其他資產性經費支出

0

0

0

總金額

2444.05

2171.42

272.63

 


2018財政局年度平常通用工程預算財政局補貼款“三公”金費及政府部門行駛金費支出費用部門預算表

機關單位:萬的大寫

一般來說共公估算財政局撥付“三公”金費

工商登記正常運行

費用預算數

總計

因公出境

(境)費

因公出行用車采購及運作費

國家公務接待工作費

小計

因公車輛

采購費

公務接待租車

開機運行費

財政預算數

結算的時候數

概預算數

預算數

預決算數

結算的時候數

預算表數

竣工決算數

成本預算數

竣工決算數

工程預算數

預算數

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

 


2018全年度縣政府性私募基金費用預算財政部門付款教育支出部門預算表

機構:萬塊人民幣

的項目

合計數

大致撥出

業務其他支出

工作總類

考試科目編號

科目必稱謂

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018半年度資源過負債的原因表

 

 

余額企業單位:萬塊人民幣

 

需求量

實際價值

今年初數

年底數

今年初數

半年度數

一、財力總計

——

——

4656.15 

5033.5 

   (一)移動股權

——

——

2534.95 

 2580.74

   (二)固定的股本

——

——

 2121.2

 2452.76

          其中:1.房屋(平方米)

 7861.87

 7861.87

 695

 695

                2.通用設備(臺/套/輛)

 1

 1

20.01 

 20.01

                   (1)車輛

 1

 1

 20.01

 20.01

𝓀                          普通公務接待小二租車

 0

 0

 0

 0

♓                          綜合執法執勤點專車

 0

 0

0 

 0

ಌ                          持種行業枝術出行

 0

 0

 0

 0

☂                          其他的專用車

 1

 1

 20.01

 20.01

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 0

 0

 0

 0

               3.專用設備(臺/套)

 450

 482

 815.68

 1034.13

                    單價100萬元以上專用設備

0 

 1

 0

 158.8

ꦬ               4.同一穩定債務

——

——

 590.51

 703.62

🍌        減:加權平均固定資產折舊及減值做好準備

——

——

 0

 0

   (三)長時間投入資金

——

——

 0

 0

   (四)在建項目項目

——

——

 0

 0

   (五)隱匿股權

——

——

 0

 0

🍃        減:總共使用攤銷

——

——

 0

 0

   (六)另一個債務

——

——

 0

 0

二、外債總金額

——

——

 856.86

 753.89

三、凈固定資產自動求和

——

——

3799.29 

 4279.61

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

 

一、光于西安市松江區洞涇鎮區域健康服務保障心中2018年中個人收入教育支出部門預算總體目標實際情況表示

成都市松江區洞涇鎮平臺衛生監督服務管理學校2018🎃年度收入總計為6642.69萬元、支出總計為6642.69萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加436.92萬元。主要原因:門診就診人次比去年增加、醫護人員人數增加;藥品和人員費用等公用經費增加。

二、對西安市松江區洞涇鎮社區食品衛生食品衛生保障中心的2018年終創收竣工決算問題說明書怎么寫

本年度𓄧收入合計6620.69萬元,其中:財政撥款收入2887.88萬元,占43.62%;事業收入3361.77萬元,占50.78%;上級補助收入20.55萬元,占0.31%,其他收入350.49萬元,占5.29%。三、針對沈陽市松江區洞涇鎮小區清潔服務的機構2018一年度開支竣工決算具體申請報告書怎么寫

當年度ﷺ支出合計6323.33萬元,其中:基本支出5820.5萬元,占92.05%;項目支出502.83萬元,占7.95%。

四、相關沈陽市松江區洞涇鎮街道辦事處清潔衛生精準服務平臺2018年度目標民政捐款薪資付出總的實際情況闡述

重慶市松江區洞涇鎮片區環保安全服務學校2018⭕年度財政撥款收支總決算2887.88萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加221.85萬元。主要原因:本年專用設備添加且設備貴。

五、相對于東莞市松江區洞涇鎮特別清潔衛生服務項目主2018月度似的公共服務費用預算財政性捐款費用支出 竣工決算情況介紹

(一)通常情況報告公益性估算國庫審批教育支出結算的時候總的情況報告

沈陽市松江區洞涇鎮居委環境衛生服務管理管理中心2018🦩年度一般公共預算財政撥款支出2887.88萬元,占本年支出合計的45.67%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加221.85萬元,增長8.32%。主要原因:本年專用設備添加且設備貴。

(二)通常癥狀公眾成本預算財政收支審批收支結算的時候組成癥狀

南京市松江區洞涇鎮居委會衛生情況服務管理中心的2018🦩年度一般公共預算財政撥款支出2887.88萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)6.22萬元,占0.22%;社會保障和就業支出(類)8.16萬元,占0.28%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2871.77萬元,占99.44%;住房保障支出(類)1.73萬元,占0.06%

(三)平常公用設施概預算財政性付款付出竣工決算具體的問題

成都市松江區洞涇鎮小區衛生防疫安全服務平臺點2018🐽年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2979.95萬元,支出決算為2887.88萬元,完成年初預算的96.91%。決算數小于預算數的主要原因:2018年職工績效清算未清算。其中:

1🔯、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:事業單位的醫療業務培訓、財務培訓、日常規范操作培訓等支出。年初預算為10萬元,支出決算為6.22萬元。決算數小于預算數的主要原因:在職人員繼續教育培訓支出減少。

2🌃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)1.22萬元。主要用于:退休人員的福利費。年初預算為12.37萬元,支出決算為1.22萬元。

3🔜、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)4.96萬元。主要用于:單位人員基本養老保險繳費支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.96萬元。追加預算。

4♊、社會保障和就來支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)1.98萬元。主要用于:在職讀研企業職工的職業技能年金付費支出費用。年初預算為萬元,支出決算為1.98萬元。追加預算。

5🍸、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)1983.37萬元。主要用于:醫護人員的人員費用、公用經費及專用設備的購入。年初預算為2097.42萬元,支出決算為1983.37萬元。決算數小于預算數的主要原因:2018年年末職工績效未清算。

6🌳、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)4.09萬元。主要用于:實施基本藥物制度的補助支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.09萬元,決算數大于預算數的主要原因:基本藥物制度的補助支出增加。

7🧸、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)881.96萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出以及購置專用設備等。年初預算為860.16萬元,支出決算為881.96萬元。決算數小于預算數的主要原因:2018年年末職工績效未清算。

8、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2.35萬元。主要用于:工人的診療保險費用付費總支出⛦。年初預算為0萬元,支出決算為2.35萬元。決算數大于預算數的主要原因:按規定繳納國家規定的醫療保險。

9🌄、住房保障支出(類)住房保障支出(款)住房公積金(項)1.73萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為0萬元,支出決算為1.73萬元。決算數大于預算數的主要原因:按規定繳納國家規定的住房公積金。

六、就東莞市松江區洞涇鎮街道辦衛生防疫的服務基地2018年度目標平常公開項目預算國庫付款大致性支出部門預算癥狀講解

重慶市松江區洞涇鎮社區清潔清潔服務性心中2018💎年度一般公共預算財政撥款基本支出2444.05萬元,包括人員經費2171.42萬元,公用經費272.63萬元。基本支出中:

1🌼、工資福利支出2170.78萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食費補助費、社會保障繳費、績效工資、非編人員費用

2、商品和服務支出272.63萬元,主要用于:印刷費、水費、電費、電話費、物業管理費和福利費。

七、針對佛山市松江區洞涇鎮社區網站安全衛生服務中央2018半年度似的公共信息估算財政預算審批“三公”接待費花費預算癥狀代表

成都市松江區洞涇鎮街道辦事處衛生監督功能中心站2018第四季度無“三公”資金民政補貼款花費。

八、并于傷害市松江區洞涇鎮社群環衛服務保障中2018季度相關部門性私募基金預算財政預算補貼款結余預算原因解釋

東莞市松江區洞涇鎮街道辦環保業務核心2018月度無政府部門性債券決算財政收支捐款收支。

九、國有土地股權投資經營管理估算財政部門補貼款情況下這說明

⭕武漢市松江區洞涇鎮街道社區貼心服務監督貼心服務平臺2018年終無國有制資本管理操作成本預算財務付款總支出。

十、其他為重要應當的狀況描述

(一)機構程序運行勞務費費用時候

濟南市松江區洞涇鎮居委會干凈衛生功能中心站2018當年度無機物關作業費用費用。

(二)人民政府回收費用情況

北京市松江區洞涇鎮小區清潔服務的中心局2018💛年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為444.4萬元,其中:貨物采購金額293.52萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額150.88萬元。

2018♎年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額160萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額292.28萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額158.8萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額285.6萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)車倆、建筑特出占存狀況

濟南市松江區洞涇鎮社區的服務站健康的服務中央2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)估算績效評價安全管理情形

西安市松江區洞涇鎮平臺衛生防疫服務項目主2018年終估算表表效績評價考核標準化工做方法的工做開展業務現狀有以下:本單位成立了有以下估算表表效績評價考核標準化工做方法工做運行機制:昆明市松江區洞涇鎮街道社區公共衛生干凈安全的服務公司站估算表表效績評價考核標準化工做方法工做運行機制,成立了昆明市松江區洞涇鎮街道社區公共衛生干凈安全的服務公司站的估算表表效績評價考核標準化工做方法的工做運行機制;全具體步驟效績評價考核標準化工做方法全面實施現狀:2018年度開展的績效跟蹤評價項目6個,涉及預算金額361.63萬元。


第四部分    名詞解釋

 

🔜一、國庫性付款薪資:指單位名稱年初度從本級國庫性部位拿到的國庫性付款,涵蓋常見公用項目財政部門預算國庫性付款和政府部門性新基金項目財政部門預算國庫性付款。

二、事業性方收益:指事業性方方積極開展職業業務員話動簡答協助話動具有的收益。具體是:醫用收益等。

🙈三、生產企業經營盈利:指參公工作單位在專業課程服務過程下列不屬于輔助器過程外面推進非單獨的計算生產企業經營過程達成的盈利。

ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ四、另一利潤:指企業作為的除“財政廳補貼款利潤”、“自己事業利潤”、“經營者利潤”等其它的利潤。大部分是:盤盈利潤等。

五、月初結轉和節余:意指上一年度無法完整、結轉到本年度按管于中規定持續適用的成本。

🅷六、年底結轉和盈余:指年初度或半年前財政年末工程預算組織、因客觀性的先決條件發生了轉化沒有辦法按原計劃表試行,需延遲時間到日后財政年末按有觀明文規定再次運行的資產。

七、首要開支:指企業為安全保障公司普通 定期運轉、完全定期本職工作級任務而引發的那項開支。

🧔八、投資項目開支:指計量單位為完畢當前的政府部門本職工作作業或衛生事業發展趨勢對方,在大多開支以外產生的每項開支。

🌄九、運營收入其他支出:指事業心單位名稱在行業活動及輔助制作活動以外開發非獨立空間計算成本運營活動情況的收入其他支出。

🦄十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

♔十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經  費支出。

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